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老师8月份开的材料发票是专票,我可以用到7月份成本里面吗?认证就留到下个月认证,做待认证科目去,记账联就放到7月凭证后面,不做材料暂估科目了,可以不?因为工程款是7月开出的,我们是开票做收入的,没有用工程结算这个科目的。

2021-08-13 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 09:03

不能记在7月,是记在8月 不认证记待认证进项 

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快账用户7552 追问 2021-08-13 09:19

成本不能用在7月份吗?

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齐红老师 解答 2021-08-13 09:22

七月份七月份收到材料收到材料可以。 发票是八月份收到的不能往前底 发票是八月份收到的,不能往前抵扣。

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快账用户7552 追问 2021-08-13 09:26

那就是我还是把这张发票做成暂估成本,下个月做一次冲红?

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齐红老师 解答 2021-08-13 09:31

你好 对,可以这样处理的 

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快账用户7552 追问 2021-08-13 09:31

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-13 09:43

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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不能记在7月,是记在8月 不认证记待认证进项 
2021-08-13
同学你好 是的,你可以及时勾选抵扣认证
2020-11-30
你好,不可以的,这种有风险,因为你收到的发票不能提前做。
2023-03-30
好可以的,下个月收到发票,你需要红冲之前的,然后再做发票的。
2021-12-10
是的,就按你说的那样操做就可以了
2022-03-21
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