借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。

老师,之前月份收到进项专票,记得是待认证进项票,认证当月分录怎么做,
#老师之前月份有专票未认证本月认证了,之前是记到待认证进项税额里边的,现在该怎么做?
老师,问下取得进项专票之后不知道下月初认不认证的,取得专票当月的进项税该如何做分录啊?
收到发票是进项进入的是待认证进项,后面月份认证抵扣时如何做分录?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
一般有哪些科目是要被重分类为其他流动资产的?
个体户去税务局代开发票都交什么税,什么比例缴
老师你好,我们单位以前进项税税务局要求转出,这个做账啊
老师,新办个体户做税务登记有个定额核定,这个核定金额应填多少?新开不知道每个月销售额是多少
老师,你们结账出报表,报表会重分类吗
电子发票开完后,是不是自动出现在对方的电子税务局里?还是需要下载下来发对方邮箱?
老师,公司账户上有两台车卖了,比折旧后的价格要低,我是借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产原值,借银行贷固定资产清理开票不含税数,贷应交税费,这个固定资产清理数相当于收入吧,如果这样做的话,账套体现的利润表和税务系统的所得税报表的收入成本数不一致,怎么整
给我发一个查账征收B表
离职员工补缴的医保社保怎么做账?
这个分录是记到税款所属期还是记到认证当月
进项税额是不是需要和申报表中的数据一致啊
你好,认证所属期内做,如果所属期是七月份认证的,应该做到七月份的分录里面。
7月份的进项,我们8月份认证的,所属期选的是7月,这个应该记到7月吧
对的是的,是这么做的,是这么理解的,是完全正确的,可以的。