同学你好,你们开出的6%专票不属于销售货物吧?所以在主表中不能跟开具的13%的发票合计一起在应税货物销售额栏填列,可以填到应税劳务销售额栏中去。
老师,请问小规模增值税申报表提示“主表第1列第18栏和第2列第18栏本期应纳税减征额之和应等于附表五减税项目第4列减税额合计值”。原本3%税率开票直接选择1%税率,减征2%,5月交了税控器具服务费280,是否可以放在本期递减?
在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(3%征收率)计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中,税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
公司7月既开具了13%的专票,又开具了6%的专票(第一次开),税费种认定两种税率都有,申报时提示[ 0022 ] 主表第2行(1列+3列)+第3行(1列+3列)不等于附表一第1行(1列+3列+5列)+第3行(1列+3列+5列) ,应该怎么正确填报?
老师,请问,我们公司是一般纳税人企业,蒋租入的厂房其中一半转租出去,且开了增值税专用发票。在申报增值税时,表中需要把这部分租金收入分开填写在第4行,第1、2列中吗?还是不用分开申报,直接填写在第3行(9%说率的货物及加工修理修配劳务)第1、2列中。
请问:1、我们2月份开了一张3%的红字负数发票,没有其他2收入发票,请问现在填增值税申报表应该怎么填?2、我打开附列表1点“下一步”提示: 第15行第9列(0.00) ≤ 第12、9b第9列之和!(-194174.76) ▪ 第15行第10列(0.00) ≤ 第12、9b第10列之和之和(-5825.24) ▪ 第15行第14列(0.00) ≤ 第12、9b第14列之和(-5825.24) 请问怎么填啊?
老师我们在一个市但是不同
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
6%放在应税劳务填写,提示是一样的还是不能申报
你们开6%的发票的内容是什么?是简易计税吗?
设计费,应该是一般征税项目吧
设计费那应该是属于服务,一般征税的。按照主表跟附表的一个公式的计算关系,附表是没有把6%的税率即第5行加进去的,所以才会跟主表的不等。你看一下主表还有什么项目是可以来填这个6%税率的这个数据的。
主表没有合适的地方可以填
那这个问题可能就得问税务局是不是你们公司的经营范围的性质,所以你们开出的6%的发票在申报表中没有对应的栏目可以填,这样可能才比较好解决问题,不好意思,没能帮到你。