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Q

邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?

2025-12-20 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-20 09:01

你好,按照实际收到的做账没问题

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快账用户8942 追问 2025-12-20 09:19

至于手续不管他了

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齐红老师 解答 2025-12-20 09:20

是的,你说的是正确的

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快账用户8942 追问 2025-12-20 09:39

10月收学生学费及餐费,借银存34000贷:主营业务收入33000,应交税费/增值税1000,可以红冲借银行存款一34000,主营业务收入一33000,应交税费/增值税一1000.然后填正确借:银行存款34000,贷预收账款34000元,可以吗

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齐红老师 解答 2025-12-20 09:44

这个1000可以做财务费用核算的

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快账用户8942 追问 2025-12-20 09:44

什么意思?

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齐红老师 解答 2025-12-20 09:45

上边的会计分录是对的

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快账用户8942 追问 2025-12-20 09:58

为什么1000元可以计入财务费用

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齐红老师 解答 2025-12-20 10:00

实际和收到的爱的差额

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快账用户8942 追问 2025-12-20 10:04

那还要其他贷币资金呢

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齐红老师 解答 2025-12-20 10:05

确实需要过渡一下,差额入手续费

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你好,按照实际收到的做账没问题
2025-12-20
公司需通过 其他货币资金 科目核算,不能直接按实际收款额做账,具体分录和逻辑如下: 收到学费(收款码入账,未转公司账户) 借:其他货币资金 — 邮储收款码 贷:主营业务收入 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 次日转账至公司基本户,扣除手续费 借:银行存款(实际到账金额) 财务费用 — 手续费 贷:其他货币资金 — 邮储收款码
2025-12-20
通过其他货币资金, 有手续费的,安扣除手续费之前的收入做
2025-12-20
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-19
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