您好。对方按多少金额抵债?是10.12万元?那您有收入

对方固定资产10.12万元抵我公司货款10万元,我看了对方提供的固定资产清单,按折旧年限已经提完折旧,也就值两万块钱,明显价格不公允,我应该怎么入帐,发生的损失可以税前扣除吗
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2020年8月末固定资产账面余额为2000万元,第四季度该公司发生的固定资产相关业务如下(1)10月8日,甲公司购入一台不需要安装的M生产设备,增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,全部款项以银行存款支付,该设备预计可使用年限为5年,预计净残值为4万元,采用双倍余额递减法计提折旧(2)11月2日,甲公司对其一条原价为200万元生产线进行更新改造,已计提折旧120万元,改造过程中发生支出70万元,以银行存款支付,被替换部件的账面价值为10万元。(3)12月5日,甲公司某仓库因雷电引起火发生毁损,该仓库原价为400万元,已计提折旧100万元,己计提减值准备20万元,其残料估计价值为5万元,残料已验收入库,发生的清理费用2万元,以银行存款支付,经保险公司核定应赔偿损失150万元,尚未收到款,假设以上均不考虑增值税(4)12月末,甲公司对固定资产进行清查,发现知缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折旧0.6万元,购入时增值税税额为0.13万元,经查实应由相关责任人赔偿0.1万元
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,2021年9月末固定资产账面余额为2000万元98必刷题240-不定项选择题】(1)10月8日,甲公司购人一台不需要安装的M生产设备,增值税专用发票上注明的价款为100万元,季度该公司发生的固定资产相关业务如下:值税税额为13万元,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为5年,预计净残值为4万元,采用对(2)11月2日,甲公司对其一条原价为200万元的生产线进行更新改造,已计提折旧120万元,改造过余额递减法计提折中发生资本化支出70万元,以银行存款支付,被替换部件的账面价值为10万元,当月完成更新改造,已达4.预定可使用状态。(3)12月5日,甲公司某仓库因雷电引起火灾发生毁损,该仓库原价为400万元,已计提折旧100万元已计提减值准备20万元,其残料估计价值为5万元,残料已验收入库,发生的清理费用2万元,以银行存款支付经保险公司核定应赔偿损失)50dj/1万,尚未收到赔款,假设以上均不考虑增值税。(4)12月末,甲公司对固定资产进行清查,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折旧0.6万元
:2×21年12月31日,经甲公司董事会批准,甲公司与非关联公司M公司签订了一份不可撤销的资产转让协议,将一项原价为1000万元,累计折旧为200万元的固定资产(含2×21年12月计提的折旧额)以810万元的价格转让给M公司。双方约定于2×22年3月31日前完成转让资产的交割。甲公司预计上述转让将发生30万元出售费用。 老师好,这里哪里看出划分持有待售资产啊 借:持有待售资产—固定资产 800 累计折旧 200 贷:固定资产 1000 借:资产减值损失 20 贷:持有待售资产减值准备—固定资产 20 而我写的 借 固定资产清理 800 累计折旧200 贷固定资产 1000 借 银行存款810 贷固定资产清理800 资产处置损益10 借销售费用30 贷银行存款30 这样不能得分吧
2、甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年9月末固定资产账面余额为2000万元,第四季度该公司发生的固定资产相关业务如下:(1)10月8日,甲公司购入一台不需要安装的M生产设备,增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为5年,预计净残值为4万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)11月2日,甲公司对其一条原价为200万元的生产线进行更新改造,已计提折旧120万元,改造过程中发生资本化支出70万元,以银行存款支付,被替换部件的账面价值为10万元,当月完成更新改造,已达到预定可使用状态。(3)12月5日,甲公司某仓库因雷电引起火灾发生毁损,该仓库原价为400万元,已计提折旧100万元,已计提减值准备20万元,其残料估计价值为5万元,残料已验收入库,发生的清理费用2万元,以银行存款支付,经保险公司核定应赔偿损失150万元,尚未收到赔款,假设以上均不考虑增值税。(4)12月末,甲公司对固定资产进行清查,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折旧0.6万元,购入时
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
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老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
1是的,但明显不值那么多,2 如果有亏损,所得税能扣除吗
您好,那您按10.12入账,确认0.12营业外收入,有亏损可以扣除
如果有亏损,税前扣除的话,必须要取得对方开具的发票吧
如果没有发票我以后提折旧不能税前扣除吧,我折旧年限按几年提,入帐那天按新的固定资产算吗
您好,或者有对方注销相关资料