同学你好 算什么呢?价税合计嘛
老师,有我一个纠结的问题,供应商说不含税价格是,5000元,如果含税价就多520元,那就是5520是含税价格,税率为13%个点,我想知道他们是怎么算法?
老师你好,我想问一下经销商报价报的是不含税的价,她说要是含税的话加10个点,那么这个含税价格是不是用不含税价格乘这个10%再加上这个不含税价就是含税的价格呢
老师,我想问一下,就是我们供应商给我们开票,他以不含税的价格当含税价格开票给我们,那我想问一下,不含税价格与含税价格开票有什么影响吗?
老师好,老板们说的实际成本中的不含税价格和含税价格计算公式怎么计算?比如不含税价格是92元,进项发票说的8个点,那么含税价应该是多少,呢
你好,老师,请问一下,比如我进价不含税是80,现在供应商说,如果要专票13%税率就要收我们11%的票点,那收11%的票点 含税价是怎么计算的
这题,平时感觉挺简单的,但今天我又轴上了,这个一年是计息两次么?那第一年,半年末的时候才往里存钱,这是刚存上钱就算半年的利息么?还有第六年,年末刚存上钱也要计半年的利息么?突然感觉原来会的题今天又整不会了
老师,上个月开了外经证,也开了发票,但是没有预缴增值税,这个月发现外经证地址有误,然后把发票冲红了,需要重新核销,可以核销掉吗?用交税吗
请问老师,6月补缴了1月异地预缴所得税,借,应交税费-所得税,贷银行。借,所得税费用,贷,应交税费-所得税,对吗
老师好,注销预检出来一个这个提示,应该怎样报这一条呢?
老师!24年四季度忘计提所得税了,申报的时候按照报表申报的,年报也按照报表申报的,25年调整成未分配利润,,我现在需要调整年报吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
请问老师,少于500万的固定资产是不是可以一次性折旧?
老师好,弥补亏损 比如2020年亏损 50万 是不是到2026年 这个亏损的50万 要是还没弥补完 就清零了 假如2026年企业盈利10万 那就是要按5%交企业所得税了 是不是这个意思
请问留抵退税申报是随时都可以吗,今天没有申报,明天17还能申请吗
是的,想知道他们是怎么计算的
这个就是不含税乘以(1%2B税率)
那不符合呀 供应商不含税 5000元 含税的话加520元 那也就是5520元 如果按你那算的话含税价格不就是5650元
他们应该是按照抵扣之后的应交税费加上了
你是意思是,她们不是以13%个税点给我们合算,而是以他们那边的税点计算,如果我们要开票,供应商就开够13%个点的税额票面给我们是这样吗?
对的 就是他们的综合税率
如果,我们不含税价拿的货金额为:343750元 含税卖出去金额为:378535.24元,我们需要开13%个税点给客户, 我们的进项税额在别的公司买了500万税金回来,9.5%个点购买, 那么我想知道我们是赚钱了还是亏钱了?
这个不能买进项 这个是违法的 查出来坐牢的
我说的是比如,
这个肯定亏了 进项都是买来的
怎么计算呢?老师可以做个列式给我看看,怎么计算吗?
同学你好 这个是亏了13个点 你们9.5%的进项都是买来的
比如, 进项不是含税的, 销项是含税的,13%个税点开给客户,买的刚9.5%税点呀
是 这个都是亏的金额 因为是你自己买来的
怎么说?没明白你的意思呢?
因为进项和销项都是你自己的钱
我就说个比如,比如我我开客户是:378535.24元13%个税点,税金也就是,4万多,从外面买回来的进项税额378535.24元,9.5%个税点,税金3万多元,那么我不是多赚了一万多吗??
嗯 只看这个话是赚了