您好,您的理解有误,应就100的利润调增调减后的应纳税所得额,确认所得税。分红给母公司的80万时,母公司就80万的居民对居民企业的股息红利所得免税。
请问一下,一家新开的企业,第一年12月的时候,利润表的利润总额期末金额是100万,老板要把这100万来分红分掉,那去除企业所得税20%,那这样剩余的80万,是不是就直接可以从公司账户转到老板私人卡80万了?还是需要缴纳其他什么税金吗?
老师好,请教下,比如甲公司年底利润100万,他给他的母公司分红了80万,自己留了20万。那他要缴纳的企业所得税的应纳税所得额,是不是就是这20万。用20万乘以适用税率去交税?
老师好,请教下,比如甲公司年底净利润100万,他给他的母公司分红了80万,自己留了20万。那他要缴纳的企业所得税的应纳税所得额,是不是就是这20万。用20万乘以适用税率去交税?
所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;请问老师这句话的是:比如我公司所得额是98万,那么我们应交的所得额是98*25%*20%吗?谢谢
老师您好,请教一下,1、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;比如,100万*25%*20%,实际缴纳是5万元。 2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。比如总数是240万,超出140*0.5*0.2,实际缴纳14万。
残保金申报条件是给残疾人买社保还是给残疾人申报工作为准?
老师好,小规模查账征收,汇算清缴时没有发票已入账的费用调增,填入哪一行
像我们嗯现在都是货拉拉平台上叫车送货,有个送货费。现在货拉拉开不了普通发票,然后都是开的收款凭证这个应该也可以做账的吧?因为这个这比较多,老师可以这样处理?
一般纳税人销售自产机器设备并提供安装服务,安装可以选择简易计税,这个简易计税的发票怎么开
老师,请问公司下午茶,可以直接走管理费用-福利费
给别人发薪申报,会不会影响别人领失业保险或其他?
老师,小规模注销电子税务局里面4-6月的季报财务报表是报做了退股的?还是没有退股时的呢?
我想问一下,企业年度所得税汇算清缴中有一个弥补亏损的,如果24年我交了10万企业所得税,我23年亏损了100万是可以弥补24年的正数的所得额的吧,那弥补之后,我24年交了10万所得税还能退吗?
老师,每个月勾选多少进项怎么计算
老师您好,外贸企业去年有2单已做退税勾选,还没申报,最晚要在今年几月份可以申报。
那如果这个100万就是汇算清缴之后的最终利润,就还是要用100万乘以适用税率缴纳企业所得税?
是的,您的理解是正确的,企业所得税,有所得就要交税,这个所得是指被投资方产生的所得(利润)。
那母公司,如果没有其他业务,目前就接受乙公司的分红,只这部分收入。那母公司每年就这部分不交税的话,他企业所得税是不是就基本没有
是的,您的理解是正确的。
好的谢谢老师
不客气,如无问题,麻烦给个好评,谢谢。
嗯嗯 那再咨询下,像他母公司这种,只做往下投资的,接收分红存活的,没有其他的业务和收入的,这种企业正规嘛?可以允许这种存在吗?是不是必须得有个什么经营业务吧
正规啊,很多专门做创**司就是这种模式。创投收取分红,或者孵化上市就是它的主要经营。
哦哦,那像这种公司一般工商注册算什么性质呀?经营范围怎么写一般
这个老师到是不太清楚,您可以问下别的老师。一般可以是法人也可以合伙制,合伙制的多点。
好的,谢谢
不客气,如无问题,麻烦给个好评,谢谢。