你好同学: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。 你好同学: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。
卖给客户的产品说明文件,比方某某文件,属于哪类税收编码
第三节增值税应纳税额的计算 【例2一15】某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,某年3月发生以下业务,已知上月留抵税额为1万元,除注明外,相关票据本月认证相符,要求计算应纳增值税额 (1)销售A产品一批,开具增值税专用发票注明 价款5万元,同时收取送货运费0.2(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)万元。 (2)销售B产品一批,开具普通发票注明金额3万 元,因购货方提前20天付款,给予购货方5%的销售折扣。 (3)将本厂生产的A产品100件作为福利发 放给职工,A产品每件不含税售价0.1万元; 又将新研制的C产品50件无偿赠送客户,C 产品无同类市场销售价格,每件成本0.2万元,成本利润率为10%。
(一)环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份发生的业务如下,(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税2600元;乙产品10件,价款5000元,增值税650元。环球公司已办妥相关手续,收到退回的商品,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让113元,已办妥相关手续,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份根据发生的销售业务,编制相关会计分录。(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税2600元;乙产品10件,价款5000元,增值税650元。环球公司已办妥相关手续,收到退回的商品,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让113元,已办妥相关手续,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。(5)月末,结转销售成本。其中,销售甲产品120件(10+130-20),单位成本600元,总成本72000元;退回乙产品10件,单位
环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份根据发生的销售业务,编制相关会计分录。(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1600元。(2)5日,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税20800元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税3200元;乙产品10件,价款5000元,增值税800元。企业收到退回的商品和销售退回证明单,开具红字增值税专用发票,将转账支票交给客户。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让116元,公司收到销售折让证明单,开具红字增值税专用发票,将转账支票交给客户。(5)月末,结转销售成本seewo
你好老师,一个法人,一个股东,股份平分可行
公司的业务,先收钱,再开票,分录是怎样的
卖了原材料,开票做销售,借应收账款,贷其他业务收入,销项税额,现在要结转原材料成本,应该怎么做
负债表应付工资有正数怎么回事,怎么调整
老师,1,工商年报注册资本金已经全部到位,认缴出资额和实缴出资金额是不是都写资金到账的日期 2,注册资本金到位后发生股权转让,那边新股东的注册资金到位是写之前的注册资本金到位时间,还是写股权转让的日期,0元转让的
公司新办公楼安装电梯,也是等办公楼开始使用,再确认固定资产,计提折旧吗
老师,刚刚问了暂估清理,我不知道在哪里添加过渡科目,辅助项一定要填,不然不给保存
公司的经营范围没有运费,可以开具运费的发票吗?合同本来是卖产品,但是有单独加一个运费,能开运费吗
老师好,2024年工商年报填错了,咋改正
老师,麻烦问下,进出口业务,美元账户里的钱转入人民币账户,会计分录怎么做,汇率差异怎么做。销售货物的应收账款,是先挂美元账户吗?
要收费的是吗
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