你好同学: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。 你好同学: https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。

卖给客户的产品说明文件,比方某某文件,属于哪类税收编码
第三节增值税应纳税额的计算 【例2一15】某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,某年3月发生以下业务,已知上月留抵税额为1万元,除注明外,相关票据本月认证相符,要求计算应纳增值税额 (1)销售A产品一批,开具增值税专用发票注明 价款5万元,同时收取送货运费0.2(含增值税价格,与销售货物不能分别核算)万元。 (2)销售B产品一批,开具普通发票注明金额3万 元,因购货方提前20天付款,给予购货方5%的销售折扣。 (3)将本厂生产的A产品100件作为福利发 放给职工,A产品每件不含税售价0.1万元; 又将新研制的C产品50件无偿赠送客户,C 产品无同类市场销售价格,每件成本0.2万元,成本利润率为10%。
(一)环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份发生的业务如下,(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税2600元;乙产品10件,价款5000元,增值税650元。环球公司已办妥相关手续,收到退回的商品,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让113元,已办妥相关手续,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。要求:根据上述业务编制相关的会计分录。
环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份根据发生的销售业务,编制相关会计分录。(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1300元。该客户因临时需要,直接到公司购买,交款后提货,环球公司未与该客户签订商品销售合同。(2)5日,根据商品销售合同,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税16900元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税2600元;乙产品10件,价款5000元,增值税650元。环球公司已办妥相关手续,收到退回的商品,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入25000元、应交增值税3250元。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让113元,已办妥相关手续,并将转账支票交给客户,冲减主营业务收入100元、应交增值税13元。(5)月末,结转销售成本。其中,销售甲产品120件(10+130-20),单位成本600元,总成本72000元;退回乙产品10件,单位
环球机器制造股份有限公司(以下简称环球公司)12月份根据发生的销售业务,编制相关会计分录。(1)3日,采用支票结算方式销售甲产品10件,价款10000元,增值税1600元。(2)5日,采用托收承付结算方式销售甲产品130件,价款130000元,增值税20800元,用银行存款代垫运杂费200元,已办妥托收手续。(3)10日,某客户因产品质量问题退回上月销售的甲产品20件,价款20000元,增值税3200元;乙产品10件,价款5000元,增值税800元。企业收到退回的商品和销售退回证明单,开具红字增值税专用发票,将转账支票交给客户。(4)12日,由于某客户发现所购甲产品1件外观存在问题,企业同意给予该客户10%的销售折让116元,公司收到销售折让证明单,开具红字增值税专用发票,将转账支票交给客户。(5)月末,结转销售成本seewo
老师我想问下c级纳税人申请发票需要预缴增值税吗
我刚付费29元电话沟通咨询,但是到目前还没有收到电话,请问打哪个客服热线
老师,水利基金的计税基础是不含税销售额吗
债务人以应税车辆扺债为啥不属于车购税?
老师贷款,银行流水2000万,收入做多少合适
营业执照变更了,点子税务局公司名称要怎么才能变更呢
非会计专业没有中级 只有初级能干 电商医药公司会计吗?
老师,9月工资11月才发。那个税是不是要12月才报?如果11月还发一次10月份工资。,那12月报个税是不是报2个月合计工资,那么扣除额是不是也减2个月的?谢谢老师
股东借给公司的钱在账上一直没有还,企业现在要注销了,账面上还有不少库存商品,请问这其他应付款和库存商品有啥可能能操作不?
您好,我们属于互联网平台公司,没有报送,收到了短信提示收入不对,现在应该怎么办
要收费的是吗
手机免费登录 可以查询