同学你好 按照开的发票做收入

我们单位为交通运输单位,某公司与我单位签订合同,承包该单位的通勤业务,但是有一次我单位车辆不够用,借用了另一家运输公司的车辆,承包方把所有通勤包车费用打到我账户,那我们怎么支付这笔钱给借车的公司呀,他们是需要给我们开发票吗,分录怎么做好
我们是网络运输平台:每次发生业务是出资方先垫资运费打到我们平台,我们再支付给承运方司机,确认收货没问题托运方打钱给我们,我们再打给垫资方。现有几单我们已经支付给了司机,现托运方不给结这几单,只能垫资方承担,请问这几单我需要什么做账。(也不需要司机给进项票我们,也不需要开销项给托运方)
#提问#老师每个月经常有个人帮忙送货的,给付运费时,对方没有发票也不去代开,我们会计入账需要让对方开个什么单据才能入账呢?且是出纳代付的,公司再打款给出纳,公司直接把运费打给出纳时需要提供什么单据?请老师帮忙解答一下
老师,是这样的,我们挂靠在一家单位,签署了挂靠协议,签的是老板个人的名字,用这个单位的资质承接一些安保项目,姑且称项目的对象为甲方,然后个人授权给我们的公司,我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资,有的是分包方把钱打给我们公司,我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的挂靠方去开票给甲方,然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚,这样的话我做账的时候,分包下去的有的也算是挂靠在我们公司接项目只需要收管理费就好了,这种情况要怎么处理分录?挂靠方打钱给我们去支付工资?
我们公司是中间商,按客户需求买进直接销售给客户,货物直接从由客户司机到供应商处运到仓库,我们公司没有出入库,想咨询一下我司开票仍然开的商品发票,这种情况还需要三方签署出入库的单子以及送货清单吗?税务方面会有哪些问题老师,上面是刚刚提问的问题,还有几点问题想再深入了解1、我们公司没有仓库,那么我们在库存核查的部分实际是不真实的2、运输部分是由我们客户直接派车运输,我们无法提供运输单据3、由于客户直接派车运输,那么供应商给我们的送货单就不存在详细的承运人,以及我司也没有人签字证实接收了货物,我们给客户的送货单也无法提供承运信息这几点该怎么处理呢
老师,我进自然人个税系统报普通合伙人经营所得时,其中有个弥补亏损,这个金额怎么填?怎么知道弥补完了没?
我这一般纳税人公司 名下有一写字楼 然后现在把他租出去 那租赁发票开几个点的呢
老师,提供银行的报表需要在24年基础上调整,那么思路方法如下,按25年九月利润推可以,九月利润表不动,资产负债表,据本年未分配利润一上年末分配利润,=当期利润,算出本年未分配利润,根据此数据调整咨产负债表,资产部分,调平,形成新的资产负债表可以吗?
临时工工资怎么发放?需要签合同吗?
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师
木材收购,加工,可以反向开票?有什么政策吗?
招待费买烟不合规吗?
事业单位会计,业务活动费用-工资福利费用,后面还可以设置科目,比如基本工资,增资,物业补贴等吗,规范吗,这后面的三级科目明细
公司有1栋楼是三层,最上面的一层的东面,因为主体有点危房进行改造建设,主体重新装修,钢结构重新构建。原来房屋3楼最东侧的墙体拆除时留出来一些钢,此钢拿去进行售卖,卖了6000多块钱,请问我应该怎样做会计分录?
那这部分没开销项也没开进项怎么办,费用由垫资方承担,这个账我改怎么做,需要什么做原始凭证
同学你好 那你们做代收代付的就行了
好的,明白了
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这种代收代付会有什么风险吗?是不是只要把这几张银行流水放一起做账就可以,还是需要别的操作
签代收代付的协议就行了