你好,没有抵扣的,做到应交税费,待认证,借管理费用, 应交税费,待认证, 贷银行存款。
有些进项发票没有抵扣,做账时记做待抵扣进项税额,填列资产负债表是不是就是应交税费是负数
进项可以大于销项吗?有好多进项发票没有销项抵扣,我可不可以这个月多抵扣些
老师,有一些发票入帐了,但这部分发票的进项税没有抵扣掉,这部分进项税怎么做账?
我们公司是叫代理记账的,发票是我开,我都是有进项才开销项的,有些进项还没开销项,但是发票税金都已经抵扣了,那我之后开这些进项岂不是没有进项抵扣了?
进项发票有些抵扣,有些没有抵扣,怎么做账
我们是代理,客户在美团或者飞猪下单,我们再去根据客户下单去下单相应的酒店,然后挣的是中间的差价,那进项税不用抵扣勾选吗?这种情况全额缴税吗我们开票大多都是普票
老师,您好,向您请教一个问题。我有一个代账的商业管理公司,他是一个二房东,他把房子租过来以后,就转租给其他租客。假如现在我在电子税务局里面,点击蓝字发票开具,这个功能开出普票后,房产税,印花税,城镇土地建设税,我怎么申报缴纳呢?是电子发票开出来以后,系统自动跳出来,还是必须我亲自填写相关功能区,自己另行 操作申报缴纳?谢谢
335原则里面的人数要求,是不是可以把退休年龄以上的人员踢出掉啊
老师,我今天对了一天Erp系统跟抖店后台数据,发现对不上,我直接拿erp数据做成本可以吗,这样节省很多时间了
老师请问,B公司是A公司的子公司,现在A公司要对B公司要完成实收资本实缴(B公司注册资金100万),B公司账面有100万,A公司账面也有100万。请问这个资金怎么调拨好呢?
我们充值了抖音平台的预付卡,他们开给我们了不征税的普通发票,我现在是不是这样写分录:借:预付账款——抖音充值卡5000,贷:银行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些资料来冲销预付账款呢
老师,只要是旅游业就可以差额征税吗,还是说看具体业务?
个体户经营所得年报的专项扣除是指的啥
银行账面金额与实际金额不符
请问老师,一个供货商,财务上长期挂账,后问老板知道是他个人已经全部支付。这种怎么写情况说明?
验证了借管理费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款。
进项税额的加计抵减可不可以直接冲成本
不可以的,做营业外收入。
不是计入其他收益吗?
你好企业会计准则,做到其他收益 小企业会计准则做到营业外收入。
都是一样需要交企业所得税的。