你好,现在一般不用计提了,直接在,借税金及附加,贷银行存款

七月份交的4—6月印花税,应该在七月记账吗?还是4—6月如何做账需要计提印花税吗?
印花税是4—6月份的购销合同产生的,几月份可以记账,是7月份交的
老师就是印花税季度报我6月份有印花税,我是在7月份申报完记账吗还是在6月记账
老师 您好 请问 我七月份申报缴纳印花税 实务中 应该如何做分录呢 需要计提么?
老师好,7月份要申报4一6月份印花税,印花税要在6月份计提还是等7月份交完直接做账呢
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
几月份记账,可以借管理费用印花税,贷 银行存款吗?
你好,现在缴交时直接计入税金及附加
是七月份交的就计入七月份吧
你好,是的,可以这样的,