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请问,你这有新手进物业公司,财务人员应该做什么,还有一个月下来账从一开始如果进行到月末,就是一个工作的流程,比如什么时间要算社保,报税,计提什么等,月底怎么算计算利润表,

2021-08-19 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 10:44

社保一般二十号左右就申报了,也交费了,可以做计提了 报税的话一般是次月15号前。 计提主要是折旧,社保,工资,税。 利润不是算的,是进行结转以后,财务软件自动结转的。 期间损益的结主要是成本费用和收入结转到本年利润科目,从而达到计算利润的目的。具体的账务处理如下: 一、先结转收入, 借:主营业务收入, 其他业务收入, 营业外收入, 贷:本年利润, 二、结转成本费用和税金, 借:本年利润, 贷:主营业务成本, 主营业务税金及附加, 其他业务支出, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 营业外支出, 所得税费。

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社保一般二十号左右就申报了,也交费了,可以做计提了 报税的话一般是次月15号前。 计提主要是折旧,社保,工资,税。 利润不是算的,是进行结转以后,财务软件自动结转的。 期间损益的结主要是成本费用和收入结转到本年利润科目,从而达到计算利润的目的。具体的账务处理如下: 一、先结转收入, 借:主营业务收入, 其他业务收入, 营业外收入, 贷:本年利润, 二、结转成本费用和税金, 借:本年利润, 贷:主营业务成本, 主营业务税金及附加, 其他业务支出, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 营业外支出, 所得税费。
2021-08-19
学员你好,第一问分录如下 借:生产成本负数 贷:应付账款负数 第二问月初扎帐需要先计提税费,计提折旧摊销,核对现金,银行存款,核对业务往来,核实存货结存等 第三问.一个公司的生产成本需要根据材料的消耗,人工的消耗,制造费用的消耗等进行归集核算 第四问,平时及时账务处理,月末做好税费预估,认证进项税额,次月8号前扎帐出报表,15号前完成纳税申报
2021-12-10
学员你好,第一问分录如下 借:生产成本负数 贷:应付账款负数 月初扎帐需要先计提税费,计提折旧摊销,核对现金,银行存款,核对业务往来,核实存货结存等
2021-12-10
第一个问题相当于是你那个金额做错了,现在直接用相反的账务处理调整。借生产成本负数2000。贷应付账款负数、2000。
2021-12-10
同学你好 从哪一天开始不来上班了 这个社保一般是当月交当月的
2022-10-08
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