房屋租赁协议,也是需要交房屋租赁合同的印花税,税率是千分之一
你好 不是房屋租赁合同 是房屋租赁协议的话也要交印花税吗?比率是多少?
老师房屋租赁合同430000,印花税是多少?
房屋租赁合同 需要缴纳印花税吗 承租方交还是出租方交 税率多少
房屋租赁的印花税税率是多少?
房屋租赁合同要申报印花税吗,税率是多少啊
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
进货和销售的是库存商品,本月只有一个收入就是应收2000,收入1800,销项税200,有成本吗,成本分录本月结转分录是什么
老师,我公司是国有企业。员工工资是当月下旬发当月工资,当月月初申报上月个税,当月工资里代扣的个税也是上月的。如果9月有员工退休,9月初代扣8月个税,该退休人员10月就没有工资了,10月初代扣的9月个税就没办法从个人账上扣,这部分个税就会由公司承担。请问是否有什么方法能避免这种情况?
老师,企业所得税汇算清缴中,工资薪金那个纳税调整的工资薪金那个账载金额和实际发生额,应该按照什么填列?
进销存系统先销售后进货可以吗
用友U8系统里面预收冲应收怎么操作,能不能自动核销,还是需要一笔笔手工核销,麻烦老师详细截图示范一下,谢谢老师
谢谢 谢谢
祝学习进步工作顺利
还有一个问题有个公司八月份注册和税务登记的 可是六月份签了一份价值20000元的一年的房屋租赁协议 这个合同现在交印花税的话 算不算逾期缴纳 会不会有滞纳金?
8月份注册和税务登记的,至于前期发生的成本或费用,全部属于调增事项,不能在企业所得税税前列支成本或费用。
那什么时候可以做账?什么是调增事项?
那什么时候可以做账?什么是调增事项?
8月份注册和税务登记的,就是从8月期间开始做账务处理。调增事项就是属于企业所得税计算的调增或调减事项,会涉及到多交或少交企业所得税
那你的意思对把这份合同暂时不做账 交企业所得税是有个填写调增的格式是吧?
那你的意思对把这份合同暂时不做账 交企业所得税是有个填写调增的格式是吧?
可以暂时不做账,如果是当年列支了工程施工成本,就是说明你已经在当年做了主营业务成本,虚增了无票的销售成本,在次年进行企业拨得税汇算清缴时,需要按无票的成本调增应纳税所得额,补交企业所得税。
这是二手车销售公司
那对这份 租赁合同还是要交印花税吗
二手车销售公司,有转租业务时,就是属于转租业务的事项了。对于转租前没有成本发票,也是需要调增应纳税所得额的。
那现在要不要给这份合同交印花税?
需要按合同缴纳印花税。