房屋租赁协议,也是需要交房屋租赁合同的印花税,税率是千分之一

老师,一般纳税人每月要申报哪些税
老师:您好!支付专家劳务费,专家未提供发票,公司代缴个人所得税,是否可行
公司一般账户和基本账户哪个给员工发工资有要求吗
老师,今年2月份公司准备注销,可以不报送2025年的工商年报吧
老师,你好!我公司是2025年12月1日由小规模纳税人转为一般纳税人,业务员2025年10月29日乘坐的高铁,2026年2月2日把高铁票打印出来了,那这个高铁票能按旅客运输服务抵扣进项税吗?
老师你好!企业是一般纳税人,销售蛋糕,原材料主要是鸡蛋,购入鸡蛋企业是小规模纳税人开的免税普通发票,我们企业可以抵扣进项吗
现在需要开具发票,原来我做的是小规模的,现在是一般纳税人,是一样的网址一样的地方操作吗?
老师,公司开具的销售单很多,凭证不是需要销售单原件当附件吗?请问可以不用打印出来当附件吗
老师,你好,想问下跨境用的网络节点计入什么会计科目
老师:可以直接拿着发票记账,不填报销单吗?
谢谢 谢谢
祝学习进步工作顺利
还有一个问题有个公司八月份注册和税务登记的 可是六月份签了一份价值20000元的一年的房屋租赁协议 这个合同现在交印花税的话 算不算逾期缴纳 会不会有滞纳金?
8月份注册和税务登记的,至于前期发生的成本或费用,全部属于调增事项,不能在企业所得税税前列支成本或费用。
那什么时候可以做账?什么是调增事项?
那什么时候可以做账?什么是调增事项?
8月份注册和税务登记的,就是从8月期间开始做账务处理。调增事项就是属于企业所得税计算的调增或调减事项,会涉及到多交或少交企业所得税
那你的意思对把这份合同暂时不做账 交企业所得税是有个填写调增的格式是吧?
那你的意思对把这份合同暂时不做账 交企业所得税是有个填写调增的格式是吧?
可以暂时不做账,如果是当年列支了工程施工成本,就是说明你已经在当年做了主营业务成本,虚增了无票的销售成本,在次年进行企业拨得税汇算清缴时,需要按无票的成本调增应纳税所得额,补交企业所得税。
这是二手车销售公司
那对这份 租赁合同还是要交印花税吗
二手车销售公司,有转租业务时,就是属于转租业务的事项了。对于转租前没有成本发票,也是需要调增应纳税所得额的。
那现在要不要给这份合同交印花税?
需要按合同缴纳印花税。