保险的。 借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款。

老师:公司购置的车,今年老板交车险,购买方:老板自己的名字,能入账报销吗
老师,员工自己先垫付了快递费1000元,快递公司可以把发票开给单位,现在这1000元,可以从公户报销给员工吗?
老师。投资款没投,是不是不能分红?
老师,25年收到保险费的发票已经入账了,26年收到红冲发票后如何做账呢,已经跨年了
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
房地产企业,奠基仪式活动设备租赁费(音响,地毯等)应该计入什么科目?是否可以进入开发成本?
老师,贷款利息不能抵扣正税吧
老师公司的房租需要摊销吗
车船税的借税金及附加,贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
一般情况能直接写借管理贷银行行吗
营业税金不体现
不可以这么做的,车船税的做税金及附加里面。
应该按哪个数字支付
好,按照发票的合计加上车船税。
车船税还要计提吗
对的是的,和你的附加税是一样的,分录。
我现在附加税都没计提,计提是方便查找的意思吗
你好,根据准则做账,附加税需要集体需要通过应交税费来的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
老师你好,我月末结转分录学不会,怎么学的,我现在不结转的,直接已交增值税贷银行
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
第一个和第二个分录是把你的销项和进项发生额都结转到转出未交增值税里面。
第三个是销项,减去进项,就是你这个月需要缴纳的增值税。
好复杂,小企业会计准则和会计准则一样做吗?,年末做一次也可以吗,平时就不结转了
是的 是一样的 月末年末结转都可以
第一步的贷方转出未交增值税这个数字的依据哪个填的
好,这个是销项发生额结转过去的。