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老师这个分录怎么写,车船税需要分开写吗

老师这个分录怎么写,车船税需要分开写吗
2021-08-19 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 12:10

保险的。 借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款。

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齐红老师 解答 2021-08-19 12:10

车船税的借税金及附加,贷应交税费,借应交税费贷银行存款。

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快账用户3887 追问 2021-08-19 12:12

一般情况能直接写借管理贷银行行吗

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快账用户3887 追问 2021-08-19 12:12

营业税金不体现

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齐红老师 解答 2021-08-19 12:13

不可以这么做的,车船税的做税金及附加里面。

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快账用户3887 追问 2021-08-19 12:13

应该按哪个数字支付

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齐红老师 解答 2021-08-19 12:13

好,按照发票的合计加上车船税。

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快账用户3887 追问 2021-08-19 12:18

车船税还要计提吗

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齐红老师 解答 2021-08-19 12:21

对的是的,和你的附加税是一样的,分录。

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快账用户3887 追问 2021-08-19 12:30

我现在附加税都没计提,计提是方便查找的意思吗

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齐红老师 解答 2021-08-19 12:30

你好,根据准则做账,附加税需要集体需要通过应交税费来的。

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快账用户3887 追问 2021-08-19 12:36

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-19 12:41

不用客气,工作愉快。

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快账用户3887 追问 2021-08-19 17:20

老师你好,我月末结转分录学不会,怎么学的,我现在不结转的,直接已交增值税贷银行

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齐红老师 解答 2021-08-19 17:21

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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齐红老师 解答 2021-08-19 17:21

第一个和第二个分录是把你的销项和进项发生额都结转到转出未交增值税里面。

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齐红老师 解答 2021-08-19 17:22

第三个是销项,减去进项,就是你这个月需要缴纳的增值税。

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快账用户3887 追问 2021-08-19 18:32

好复杂,小企业会计准则和会计准则一样做吗?,年末做一次也可以吗,平时就不结转了

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齐红老师 解答 2021-08-19 18:39

是的 是一样的 月末年末结转都可以

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快账用户3887 追问 2021-08-19 18:51

第一步的贷方转出未交增值税这个数字的依据哪个填的

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齐红老师 解答 2021-08-19 18:58

好,这个是销项发生额结转过去的。

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保险的。 借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款。
2021-08-19
1、计提时: 借:税金及附加-车船税 贷:应交税费-车船税 2、缴纳时: 借:应交税费-车船税 贷:银行存款
2020-12-30
您好,是计入固定资产原值的 借:固定资产 贷:银行存款
2021-04-16
借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷,银行存款。
2021-06-01
你好 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—车船税 借:应交税费—车船税   , 贷:银行存款
2021-03-16
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