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老师你好,图片上的2,进项税额转出的数额,应该错了吧

老师你好,图片上的2,进项税额转出的数额,应该错了吧
2021-08-19 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 15:02

就是进项转出的数额

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快账用户4145 追问 2021-08-19 15:07

进项税额转出的话,分录是:借:应交税费-增值税检查调整 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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齐红老师 解答 2021-08-19 15:12

现在都是 借成本或费用等科目 贷进项转出

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就是进项转出的数额
2021-08-19
你好,没有看到你的图片。
2024-05-08
您好,奖励员工的属于职工福利,进项税不能抵扣
2021-01-07
同学的理解应该是正确的。不考虑前期结转扣除,当期不得扣除的金额是调增金额,也是结转至以后抵扣金额。
2021-05-08
你好 不是的 你应该借 进项税额 贷 未交增值税
2019-12-20
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