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请问,收到不征税的预付卡销售和充值的发票,怎么做账?分录怎么做?

2021-08-19 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-19 15:30

 你好 一般这个是做预付款入账,凭实际消费的发票或小票做成本费用,要是送礼或是员工福利的话,可以直接做业务招待费和应付职工薪酬福利费,  比如单位使用加油充值卡(或加油凭证)实际加油之后,可以凭回笼记录换开增值税专用发票。 借:预付账款 贷:银行存款 购买办公用品或加油了: 借:管理费用,销售费用等, 贷:预付账款, 赠送客户: 借:管理费用等 贷:预付账款 发放福利: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬—职工福利费 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:预付账款

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齐红老师 解答 2021-08-19 15:31

另外赠送客户或者发放福利时需要有对方的签收证明同时代扣代缴其个人所得税,如有涉及账务上需要体现该部分。

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 你好 一般这个是做预付款入账,凭实际消费的发票或小票做成本费用,要是送礼或是员工福利的话,可以直接做业务招待费和应付职工薪酬福利费,  比如单位使用加油充值卡(或加油凭证)实际加油之后,可以凭回笼记录换开增值税专用发票。 借:预付账款 贷:银行存款 购买办公用品或加油了: 借:管理费用,销售费用等, 贷:预付账款, 赠送客户: 借:管理费用等 贷:预付账款 发放福利: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬—职工福利费 借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:预付账款
2021-08-19
同学你好 借,管理费用等一福利费 贷,应付职工薪酬一福利费 借,应付职工薪酬一福利费 贷,银行存款
2020-09-03
您好,这种情况消费了以后才能记入费用。
2023-10-13
您好,这个是这样的 借 银行存款 贷预收账款
2022-07-09
借:预付账款,贷:银行存款
2022-07-08
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