你好,具体的是什么业务的?就要看业务。
报销事项是开给公司的发票,然后是个人付的款,可以直接打款给报销人还是要直接付款给开发票的单位
请问老师,我个人给出的费用,然后开发票是开公司的,请问我拿发票回公司报销,款直接报销给我个人,发票给公司做账,能税前扣除吗
老师请问一下,不是本公司的员工,发生的费用能在本公司报销吗?比如,其他公司的人吃的餐饮费,开的我们公司的发票,到我们公司来报销,款能直接打给那个人吗?
老师请问一下,公司公账转了一笔钱给旅行社,然后旅行社给我们开发票,现在法人又把这张发票当做是报销发票一样拿来报销,公司付钱给法人我怎么做账啊
小规模纳税人,我个人付现金给工人,工人用他们公司的名义开了发票给我(发票的购买方是我们自己的公司,销售方是工人的公司),我可以拿这个发票给公司记账然后报销给我吗?
老师,我们购入了一台设备,厂家让我们交了2万保证金,用来保证设备试剂要达到厂家规定的量,达不到量设备要回收,量达到了保证金可以退回。该设备没花别的钱不给开进项票,我们把设备卖给医院开了销项票5万元。请问老师暂估成本一直没有进项发票的话,汇算清缴是不是要调增?这个暂估成本要每个月做,然后次月冲销吗?老师购进分录和暂估成本分录怎么做?
新增一个在产品或者半成品的科目,请问应该增在哪个科目下?
培训学生的心理健康教育的公司有什么税收优惠政策
请问外账,以前没有支付的报销费用计入其他应付,跨年可以用现金支付吗?分录需要对应支付还是可以合并支付?
有些员工10月份就来做了2天,然后10月份马上发了他们这10月份的工资,那我申报9月份个税的时候这些10月份入职几天的这些人要一起申报个税还是要等申报10月份工资的时候再报?
快递费发票还没开,这种可以暂估吗,具体该咋做
老师,就是我如果白天在别处上班,晚上练习下记账公司的账,我练习一两个月,可以成手吗
用于公司内部使用的、电冰箱、洗衣粉、打印纸开了专票可以抵扣吗?
老师,请教一下: 1.我们是否可以将账上的未分配利润转我们的实收资本? 2.具体如何操作? 3.这部分后续是否可以用来支付厂商货款?还是一直放着不能动? 谢谢!
客户个人不要发票,但是打入到我们对公账户了,这个怎么做账,记账到哪个账户。能做到其他应付款吗
类似学习费之类的
你好,这是个人的吗?需要看一下企业能用得到吗?如果企业能用得到的话,做职工教育经费按工资的百分之八抵扣,如果不是的话,按做福利费这个人需要交个税的按工资的百分之十四抵扣所得税。