你好,每个月都需要做这样的结转分录

劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
那我平时没做只有年底的时候做了一个
你好,那说明你平时做的不规范,把这个遗漏了
那怎么办
我看前面的人也一直都没有做这个凭证。每个月只有转出未交增值税
你好,按月把相应的结转分录补上就是了
这个只能是手动结转的吧
不是期间损益那个自动结转的吧
那我等于是把一年的都一次性做成一个凭证了
你好,只能是手动结转 不是期间损益那个自动结转。 这个需要按月结转才是的
那我这个按一年一次结转了数据上有没有问题
因为好几年的都没有每个月去结转
你好,数据上有没有问题,需要通过增值税申报表才可以判断的 正规做法,应当按月结转才是的
增值税是都交了也是对的
你好,那说明数据没有问题。 正规做法,应当按月结转才是的
麻烦老师帮我看看,我每个月有没有漏做什么。1.销售2.入材料3.交增值税4.交税费5.交社保6.转出未交增值税7.计提税金,8计提社保9.结转损益
你好,有入材料,通常还有生产领用,完工入库这些过程的
这些都有,就是关于税这方面的
你好,税金方面是这样处理的
为什么我做了这个结转以后,应交增值税多栏账最后那里还有数据而且是年的合计数,不是应该最终是平的吗?
你好,那就需要检查你结转的数据是否正确了
数据全部正确
显示的是这些科目的全年合计金额
应交增值税多栏账应该是怎么样体现的
你好,数据正确的话,结转了之后进项税额,销项税额的余额是0 只有转出未交增值税明细才有余额的