你好,这个就是涉及劳务费!
对方是建筑公司,我给对方公司介绍业务,以个人名义去税务局代开发票给对方,金额比较大,1500万,这种开什么明目的发票比较好?涉及个税比较少
你好老师,我是做测绘工程的,我们有在其他公司上班的业务员给我们介绍业务,这个费用需要我们公司怎么支出比较合理,需要对方给我们公司开劳务发票吗,如果开的话我们是不是还要代收个税?
给建筑公司介绍了一个600多万的合同,对方按合同金额1%给我报酬,付款需要我去税务局代开发票,我需要开什么税目的发票
公司给介绍业务的中介(都是个人)付款,款项是业务提成,对方可以给开票,开票明细写什么比较好
老师,对方给我们开了一张350万的发票,这个发票单张金额太大了,由于当时认证抵扣用不完有留抵,会涉及退税,比较麻烦,所以现在要求对方给我们作废分开开,但是对方让出了情况说明。我该怎么写?
老师,小规模公司从联通买信息服务费,再售给别的公司,中间差价为利洞,公司付联通服务费时一笔付大额,但销售时是分笔小额,且有销售收入未形成,从联通买服务费的分录应该怎么做
企业所得税预交实发工资是个税税前工资还是扣除五险一金 个税税后工资 比如 计提 借:管理费用120 贷:应付职工薪酬—工资120 发放 借:应付职工薪酬—工资120 贷:应交税费—应交个税10 其他应收款—个人承担社保10 其他应收款—个人承担医疗保险10 银行存款90 计提是120 实发是120 实发120和个税申报120是税前的对吧 不是税后90吧
@董孝彬 追问 目前我们公司的注册资本金为200万,因需签订一个项目,金额必须达到2000万,我们做了增资之后,后面再减资有什么影响吗?税务需要做处理吗
老师,个体工商户,零申报,需要报哪些税种,是在哪个地方申报,有没有申报流程
老师残保金是还是取全年月平均人数不超30人吗
#老师#,这次新版的企业所得税季度预缴表格,其中列入成本费用的应付职工薪酬,公司自办的食堂伙食费要不要列进去
销售自己使用过的固定资产,计算增值税的时候,为什么要分2016年6月前和2016年6月后?此前的计算为什么为按3%减按2%?此后的税率为什么是13%?
老师,我有一个小规模建筑公司,24年年底的时候有一笔工人工资进了成本,也过了职工薪酬,但是结转的时候没有结转这一笔,因为当时不想成亏损,但是今年没有业务了,我可以把这个成本冲回吗?还是怎么调整好?
老师,公司现在亏损太大,我们是想要做盈利的,小规模纳税人一个季度是有30万免税,做将近30万的收入,然后零成本去结转,这样的方法可行吗
请问老师:第一第二季度都亏损了,第三季度盈利,但是累计还是亏损,请问第三季度要交所得税吗?谢谢你!
劳务报酬每次少于800元的不征税,具体政策: 劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。 税率为百分之二十。对劳务报酬一次收入畸高的,可以实行加成征收(应纳税所得额在2万元至5万元----30%税率;5万元以上部分---40%税率)
如果跟对方签合同,不跟对方开发票,所以价格卖的低,在签合同时金额这块要备注啥,有什么注意事项?
就看你们之间协议不管是否注明,从法律文书上说你们都要开发票!就看你们双方!有可能对方也会叫你们补发票的可能性!合同是有法律效率的!
协议就是不开发票的金额,这样具备法律效应吗
对于你怎么注明,如果你不开发票,交税就行了,你不开发票是没有效率的,合法纳税!最终都要交税!