你好! 按劳务所得计算交纳个人所得税。
10、某演员参加一次商业演出,合同规定不含税演出费20000元,个人所得税为演出公司代付,则代付个人所得税为( )元。 答案: 换算含税的应纳税所得额=20000×(1-20%)÷84%=19047.62(元),代付个人所得税=19047.62×20%=3809.52(元)。 里面的÷84%是什么情况?
请问演员演出费怎样交个人所得税?
商业演出演员收到出场费为税后净得5万,请问需要代为缴纳多少个人所得税?
15、2021年8月,某演员在A地演出3天,共获演出收入80000元。其预扣预缴个人所得税是()。
某歌舞团演员张为和赵丽,2019年10月应邀参加演出,根据演出协议的规定,两位演员各演出4场,演出的出场费分别为:张为每场15000元,赵丽每场8000元。该两位演员的个人所得税由举办单位代扣代缴。要求(1)演出举办方应如何为两位演员扣缴个人所得税?(2)假设张为在歌舞团的月工资8000元,每月自负的“五险一金”为2400元,允许的附加扣除费用为3000元。2019年度张为彩票中奖收入20000元。张为2019年度应缴纳个人所得税金额?(3)编制演出举办单位代扣代缴个人所得税的会计分录。
老师我怎么去区分合同用新租赁合同还是用原来租赁合同呢?
请问可以不用转出未交增值税直接用未交增值税科目吗?有什么利弊吗?请老师详细说一下
不是本单位人员报销有什么规定?
8月份升的一般纳税人,8月份有一张红冲的发票,是红冲7月份的普票,在8月份申报一般纳税人增值税时是可以抵减销售额吗?
我是出口企业。与货运公司有业务往来。货运公司帮我们运输货物。在运输过程中,发生损失。货运发生赔偿。原先进项发票是红冲收取赔偿金还是我司另外开票,收取赔偿金
请问老师,在哪里可以查一个人在哪几家企业做监事?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
最好能给举一个例子,计算过程详细一些,谢谢!
比如:某演员参加一次商业演出取得演出费20000元 按劳务报酬计算, 代扣个税=20000*(1-20%)*20%=3200