七月当月需要做折旧的。 你购入的分录是不是借固定资产应交税费,应交增值税进项贷银行存款其他应付款,这个其他应付款一直有余额。

有个问题比较困难,每次客户打款打到公司卡,然后现金会计转到自己卡上备用或者转给老板娘,员工工资,其他开销都是贷的现金会计,现在现金会计支付的钱比公司转给她的还要多,这笔账一直挂。老师怎么解决?
老师,我单位是特种运输公司,去年有个人大挂车挂靠到我们车队,当初车主把钱打到我公司,以我公司的名义付的车首付,我公司当初收钱增加银行存款,贷方走其他应付款了,到现在我们账上其他应付款还有这部分钱呢,实际上我们不欠钱,老师这个账怎么平呢,我想当还借款处理行吗,如果可以,我需要跟个人签借款合同吗,
老师,私人车挂靠在单位的,有车贷,一直是打到老板账上还的,首付也是她打到公账上支付的,这次也是一次性打给老板还清的,七月初过户到她个人名下,七月还要折旧吗?还有清理固定资产和一次性还的车贷,该怎样做账呢?
老师具体问题是这样的: 单位挂靠一辆车,比如车价20万,有车贷10万,已还车贷2,现在一次还清车贷8,过户到挂靠人本人名下,过户费两万,请问现在固定资产清理做账分录顺序是怎样的?
老师,新成立的运输公司,没有实收资本,买车是挂公司名,贷款是个人名下,这个人既不是法人也不是股东,是真正的老板,我现在把贷款挂在其他应付款了,那个人还款要经过公司吗?首付款一部分是从公账走的,一部分首付是欠款,这种情况也可以做固定资产吧?每个月还款要从公账体现出来吗?其他应付款怎么去冲减呀?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
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请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
老师,是这笔分录
这是固定资产卡片
清理,要填写卡片吗?
固定资产卡片点清理就可以的。
点不了,也不知道怎样做分录
当月做了折旧之后,找到固定资产卡片点清理点不了吗?
可以清理,可是分录怎么做呢?
借固定资产清理累计折旧贷固定资产。
借长期应付款贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
老师,这样做对吗?
分录可以这么做的。
老师,账上的长期应付款和实际支付的贷款金额不一样,这怎么操作呢?
这张分录我不知道怎样填
你收到了多少钱? 正常的你们就应该用长期应付款来做账,如果你不支付的话,长期应付款和你实际收到的有差额的话,应该做到财务费用里面。
老师,你前面的分录怎么是借长期应付款,贷固定资产清理呢?不是应该借长期应付款,贷银行存款吗?
她支付的钱有违约金在里面,这个我要在账上反映出来吗?
这个冲贷长期应付款 人家的车 过户给他自己 他能给你钱吗
打到老板账上扣的
你好,当时这个固定资产是一百万,你销售给对方,对方给你多少钱?