七月当月需要做折旧的。 你购入的分录是不是借固定资产应交税费,应交增值税进项贷银行存款其他应付款,这个其他应付款一直有余额。
有个问题比较困难,每次客户打款打到公司卡,然后现金会计转到自己卡上备用或者转给老板娘,员工工资,其他开销都是贷的现金会计,现在现金会计支付的钱比公司转给她的还要多,这笔账一直挂。老师怎么解决?
老师,我单位是特种运输公司,去年有个人大挂车挂靠到我们车队,当初车主把钱打到我公司,以我公司的名义付的车首付,我公司当初收钱增加银行存款,贷方走其他应付款了,到现在我们账上其他应付款还有这部分钱呢,实际上我们不欠钱,老师这个账怎么平呢,我想当还借款处理行吗,如果可以,我需要跟个人签借款合同吗,
老师,私人车挂靠在单位的,有车贷,一直是打到老板账上还的,首付也是她打到公账上支付的,这次也是一次性打给老板还清的,七月初过户到她个人名下,七月还要折旧吗?还有清理固定资产和一次性还的车贷,该怎样做账呢?
老师具体问题是这样的: 单位挂靠一辆车,比如车价20万,有车贷10万,已还车贷2,现在一次还清车贷8,过户到挂靠人本人名下,过户费两万,请问现在固定资产清理做账分录顺序是怎样的?
老师,新成立的运输公司,没有实收资本,买车是挂公司名,贷款是个人名下,这个人既不是法人也不是股东,是真正的老板,我现在把贷款挂在其他应付款了,那个人还款要经过公司吗?首付款一部分是从公账走的,一部分首付是欠款,这种情况也可以做固定资产吧?每个月还款要从公账体现出来吗?其他应付款怎么去冲减呀?
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
小微企业A104000Q期间费用明细表可以不填吗
您好,老师,我在快账上见账套,账套名称是什么?
现金折扣和商业折扣的区别
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
老师,请问跟公司签订劳务协议的员工,怎么申报个税?也是按照工资薪金申报个税吗?
工商年报海关减免税监管货物里面的经营补充信息存货流动资产流动负债经营现金净流量,年初所有者权益营业利润,怎么填写?
老师,是这笔分录
这是固定资产卡片
清理,要填写卡片吗?
固定资产卡片点清理就可以的。
点不了,也不知道怎样做分录
当月做了折旧之后,找到固定资产卡片点清理点不了吗?
可以清理,可是分录怎么做呢?
借固定资产清理累计折旧贷固定资产。
借长期应付款贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
老师,这样做对吗?
分录可以这么做的。
老师,账上的长期应付款和实际支付的贷款金额不一样,这怎么操作呢?
这张分录我不知道怎样填
你收到了多少钱? 正常的你们就应该用长期应付款来做账,如果你不支付的话,长期应付款和你实际收到的有差额的话,应该做到财务费用里面。
老师,你前面的分录怎么是借长期应付款,贷固定资产清理呢?不是应该借长期应付款,贷银行存款吗?
她支付的钱有违约金在里面,这个我要在账上反映出来吗?
这个冲贷长期应付款 人家的车 过户给他自己 他能给你钱吗
打到老板账上扣的
你好,当时这个固定资产是一百万,你销售给对方,对方给你多少钱?