你好,公司支付1000元培训费给个人 个人所得税=(1000—800)*20%=4元
老师 我公司支付一次性支付给个人2万元劳务费,要代扣代缴多少个人所得税?
老师你好,我们公司聘用一名外来人员给我们做知识培训。每月1000元费用,现在累计7个月,7000元费用没有支付给对方。我想问一下,这个要以什么费用方式支付比较好?
请问老师,我们公司请了培训老师,给他支付了5w的费用,他去税局代开的发票写着有由支付人代扣代缴个税,按劳务交是交多少个税的
我们公司支付1000元培训费给个人,请问这个人的个人所得税要交多少?怎么算
老师,我们承接了一个培训项目,然后项目里面规定要给来参加培训的人员200的交通补贴+100的餐补+优秀团队奖金1000元,这种怎么报个人所得税,收入类型属于什么?
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗