你好; 你说的差异金额是什么地方有差异金额; 你们是什么原因要调整
老师,我们是2020年营业的公司,然后是亏损的,我在做企业所得税汇算清缴的时候明明有纳税调整项目(例如业务招待费),但是最后到主表的时候根本不显示这个调整的数额,这是为什么呢?
老师您好,我想问下就是我在2020年的时候支付了30万元的运费,21年的汇算清缴前票也没有来,然后我就把这一部分调增,缴纳了增值税,我现在就是21年的账务上是不是再不做任何调整,只是做缴纳了税款的这一笔
老师您好,我2020年的汇算清缴是先把报表调整了,然后再调整账的,调到最后离汇算清缴的数字差20143.96元,然后我把一张21年的业务招待费单子金额是30823元调到20年做进去了,但是这样的话就有差额了,这种的现在怎么做合适呢老师
老师。你好,21年我们有一个公司的罚款1200元未入账,但因为没有业务发生,没把这一笔业务做进去,后面只是调整了年报汇算清缴,那21年的财务报表还需要做调整吗
老师:您好!有个问题想请教一下。24年的汇算清缴我先申报了24年的财务报表。然后填写汇算清缴资料。公司去年计提应职工薪酬为64425元,到这个月初去年的工资实际发放了42000元,汇算清缴要调增64425-42000=22425元是吗?调增后是否还需要把财务报表这部分调增的金额调整一下再提交?
就是我调账,要跟报表一致,账上要多调出来20143.96元这样才只能跟申报的报表一致,但是我现在找了张30823元的发票,就是这个多了,不知道多出来的怎么做账
你好 ; 多了 是 意思发票金额大于了实际发生的金额 20143.96元 吗 。 是专票还是普票
是的,老师就是发票金额比实际的多了,普票,是小规模纳税人
你好 ; 若 你们是多开发票回来的。建议去红冲发票 按实际金额来开。 如果涉及虚开发票就不好处理的
好的,谢谢老师,我知道了
没事的; 希望能帮到你