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如当月5号销售一批货价税合计11300元,收了10000元银行转账,1300当月20号付清银行转账,因为分录不是每天填写,是下月月初才一起填写,可不可以直接写一次分录就得了,借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写,借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300,应收账款1300

2021-08-24 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-24 09:50

你一次写一笔分录就可以了。

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快账用户2330 追问 2021-08-24 09:51

不用分两次也可以吗,课程为什么分两次写

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齐红老师 解答 2021-08-24 09:52

分两次写就更清楚一些,但是最后数都是一样的。

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你一次写一笔分录就可以了。
2021-08-24
你好 你们这个实际就是销售出去了一批产品 。 那么 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-06-18
同学您好 现金折扣应该入财务费用 不影响收入及税额
2024-04-30
你好,之前做了无票收入,后期开了发票的需要做
2024-01-24
一、第一问,月末不需要结转。 1、采购的分录是: 借:库存商品1000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款1130 备注:就是说这个是采购的可以销售的库存商品,当有收入时,才结转对应的成本。 二、第二个问题: 1、销售收入的确认,分录是: 借:银行存款 1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)130 2、同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 三、结转收入的分录是: 借:主营业务收入1000 贷:本年利润1000
2020-12-03
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