你一次写一笔分录就可以了。

甲企业收购一批A产品,价款10000元,税款1300元,收到一张转账支票,填制进账单送存银行,会计分录为,A,借银行存款11300B,贷主营业务收入10000C,应交税费——应交增值税(销项税额)1300D,贷其他业务收入10000
家具公司订购一批家具,价值10000元,付了2000元定金,半月后收到货,款未付。分录 借:应付账款 2000 贷:银行存款 2000 收货后: 借:库存商品 10000 应交税费—应交增值税 进项税额1300 贷:应付账款 老师们,我就想问一下应付账款的金额我挂多少
客户消费了1.13万元购买了商品,商品成本是5000元,获得1千的积分,一个积分相当于一元 借 银行存款 11300 贷 主营业务收入 10000*(10000/11000) 贷 合同负债 10000*(1000/11000) 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)1300 借 主营业务成本 5000 贷 库存商品 5000 对吗?
如当月5号销售一批货价税合计11300元,收了10000元银行转账,1300当月20号付清银行转账,因为分录不是每天填写,是下月月初才一起填写,可不可以直接写一次分录就得了,借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写,借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300,应收账款1300
借 原材料 800 应交税费 增值税 104 贷 银行存款 904 借 应收账款 1200*1.13 贷 主营业务收入 1200 应交税费 增值税 1200*13% 借 管理费用 福利费 226 贷 应付职工薪酬 226 借 应付职工薪酬 226 贷 主营业务收入 200 应交税费 增值税 26 借 管理费用 福利费 11300 贷 原材料 10000 应交税费 视同销售 增值税 1300 借 在建工程一 100 贷 库存商品 100 借 待处理财产损溢 贷 原材料 10000 应交税费 增值税 进转出 1300
请问:中粗砂和碎石开票的一级编码是什么?单位用立方米会有税务风险吗
我因为算错收到小额退税款,怎么做帐昵?
请问,公司解除员工劳动关系,N+1补偿,如何正确理解?员工入职共7年零8个月,前12个月税前总收入120000元。员工10月30日接到终止劳动合同关系告知函,公司要求员工11月1日离职,请问劳动补偿金多少钱?(含具体计算过程)感谢?
老师销售的产品不退回还补偿钱,怎么写分录
餐饮费发票,员工报销时提供的发票金额是846.38元,附的流水小票金额是847元,报销单上的金额是846.38。这样有问题吗
民办非企业民营医院,不开增值税发票,开的财政局三联票据,需要缴纳印花税吗
pCB行业系数表怎么做?
一般纳税人,收入账面会有未开票金额申报,因为按明细做账,税额单笔计算,最后合计有增值税销项税额的尾差一毛钱,如果调收入了,税额又不对了,应该怎么调整?
一达通申报税务局同步不了报关单,怎么解决
老师,公司是农业公司仓库购买了二手输送机1台,固定资产分类入到生产设备,折旧计入生产成本可以吗?
不用分两次也可以吗,课程为什么分两次写
分两次写就更清楚一些,但是最后数都是一样的。