同学你好 你们按照你们开出去的发票做收入

老师,请问我们的分公司一我们公司的名义参与项目投标,中标了,招标平台要收中标服务费,这钱由分公司先付给我们,由我们只付给平台。现在的问题是招标平台开的发票是我们公司抬头,分公司付的钱却没有发票,无法做账,怎么办呢?
我公司用别的公司中标,是别的公司开票给投标单位收钱,然后我家再开票给中标公司,中标公司给我们扣除一部分税把剩余的钱打给我们,这样该怎样处理账
老师,我家用别的公司中的标,给对方开发票收款,对方给扣除税后把工程款给我们,扣除这块税怎么处理账
老师,我家用别的公司中标,对方打钱给我们扣除了部分费用,这块钱怎么处理账比较好
招标方和中介公司签了合同,我们是中标单位,中介公司让我们给它付中标的酬金,可以给我们开票,但不签合同,还说其他中标公司都是这样?是这样的么?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
那实际没有收到那些钱怎么处理?
按照实际应收的开票哦 被挂靠方扣的税费不再开票
比如说是是100万的工程款,我开了100万的发票,对方只给99万的票,我就按100万做收入吗?那1万怎么处理?
对的 直接按找一百万来做就行了
1万是销售费用了哦
哦,那就直接下销售费用呀,不用发票是吧,
嗯 这个调增就可以了