你好 ; 先暂估入台账去核算 ; 购进的完工安装后的次月 开始折旧的
实际工作中,如果有需要安装的固定资产,已经安装好,达到预定可使用状态。并投入使用。但是发票隔了几个月才来,那在什么时候确认入账固定资产
需要安装的固定资产,固定资产的发票有了,但是安装和材料费的发票没到,固定资产何时建立台账,何时折旧?
需要安装的固定资产或者自营建造的固定资产,外购进来的材料,取得增值税专用发票并且进行了抵扣的,后续领用材料用于需要安装的固定资产或者自营建造的固定资产,这时候这批材料的进项怎么处理?需要处理吗?
老师,买回来需安装的固定资产,安装时进在建工程,是在建工程时就计提折旧?还是达到预定可使用状态—就是安装完成可使用时转入固定资产,次月开始折旧
3月购买地镑1个38000元已入固定资产,11月份安装地镑的工料费及安装费如何入账? 填固定资产变动单增加原值,下月计折旧还是当月计提折旧?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
账怎么做?发票到了又怎么处理
购买需要安装的设备,那些设备需要办理入库吗
你好 ; 借在建工程-安装费 - 材料费等贷银行存款 原材料 ; 完工借 固定资产贷在建工程等 ; 次月开始折旧
发票到了怎么处理?
你好发票到了 与你暂估一致 ;直接附凭证后面去
比如我5月做的凭证,8月收到发票,直接附在5月的凭证后面吗
你好 是的。直接附即可 如果没有金额差异的话
有差异怎么做
你好 ; 有差异 去红冲了在按发票做一遍 转固定资产去 ;之前折旧不变 。 然后做调整 补折旧 或者冲折旧分录即可
为啥代账说不能直接附后面金额不行
你好 ; 可以的。实际中是可以的
那要是我等到所有发票到了再入固定资产行不行吗
但是我们这些设备已经上线产生收益了
你好 ; 那你这样会延迟 折旧的 ; 不建议的
税务那里会有问题吗
你好是的。 你延迟折旧了。 会影响报表这些的