你好 ; 先暂估入台账去核算 ; 购进的完工安装后的次月 开始折旧的
实际工作中,如果有需要安装的固定资产,已经安装好,达到预定可使用状态。并投入使用。但是发票隔了几个月才来,那在什么时候确认入账固定资产
需要安装的固定资产,固定资产的发票有了,但是安装和材料费的发票没到,固定资产何时建立台账,何时折旧?
需要安装的固定资产或者自营建造的固定资产,外购进来的材料,取得增值税专用发票并且进行了抵扣的,后续领用材料用于需要安装的固定资产或者自营建造的固定资产,这时候这批材料的进项怎么处理?需要处理吗?
老师,买回来需安装的固定资产,安装时进在建工程,是在建工程时就计提折旧?还是达到预定可使用状态—就是安装完成可使用时转入固定资产,次月开始折旧
3月购买地镑1个38000元已入固定资产,11月份安装地镑的工料费及安装费如何入账? 填固定资产变动单增加原值,下月计折旧还是当月计提折旧?
供应商给的销售返利抵扣货款怎么入账
什么是税费同评?对企业有什么影响?
老师,公司增加股东,可以技术入股吗?如果技术入股需要走哪些程序呢?
老师您好,我们是做盘扣租赁的,23年买进来的盘扣没有入账,因为没有发票,现在想补进来应该怎么做啊
老师你好,我们是做售货机的,财付通就是微信打款到公司公账上来,这个是认证费用,我这个分录如何做呢,后面我这个款提现可能要收取费用的,这部分费用如何做分录呢?
老师,公司在2024年12月税务已注销,工商注销法人约了两次时间都因为忙忘了过去,现工商年报资产信息不能为0,那怎么写说明
老师,买了一批货物,我们还没有付款,对方也没有给我们开发票,但是东西已经卖出去了,我们要不要做收入?如果做了收入怎样结转成本啊?
从公户给法人转帐1万怎么记账啊
1000万认缴资本,股东比例分别 69%、%1、29%,69%的股东已经实缴520万,公司从1000减资到600万,这些股东缴纳的和不缴的,会计要做账吗?
在五金店里购买的商品给公司开的定额发票我们怎么入账
账怎么做?发票到了又怎么处理
购买需要安装的设备,那些设备需要办理入库吗
你好 ; 借在建工程-安装费 - 材料费等贷银行存款 原材料 ; 完工借 固定资产贷在建工程等 ; 次月开始折旧
发票到了怎么处理?
你好发票到了 与你暂估一致 ;直接附凭证后面去
比如我5月做的凭证,8月收到发票,直接附在5月的凭证后面吗
你好 是的。直接附即可 如果没有金额差异的话
有差异怎么做
你好 ; 有差异 去红冲了在按发票做一遍 转固定资产去 ;之前折旧不变 。 然后做调整 补折旧 或者冲折旧分录即可
为啥代账说不能直接附后面金额不行
你好 ; 可以的。实际中是可以的
那要是我等到所有发票到了再入固定资产行不行吗
但是我们这些设备已经上线产生收益了
你好 ; 那你这样会延迟 折旧的 ; 不建议的
税务那里会有问题吗
你好是的。 你延迟折旧了。 会影响报表这些的