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我们企业办理劳务派遣资质,做验资。资金法人和股东转到基本户,验资完又转出给别的单位了,这个应该怎么做账务处理,进账是法人和股东转进来的,出账是转给验资机构了。

2021-08-25 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-25 10:31

你好 ;  你们是做说你们转给对方 。    你挂 借其他应收款贷银行存款  

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快账用户6321 追问 2021-08-25 10:32

转进来和转出去不是应该做两笔分录吗?

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齐红老师 解答 2021-08-25 10:34

 你好 ;   转入 你做账:借银行存款贷实收资本  ;转出:借其他应收款贷银行存款 

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快账用户6321 追问 2021-08-25 10:40

验资的五百万是垫资的,先转(给法人他们)在进我们公司账户再转出来,为了给我们公司验资,那是验资机构的钱,也是这样做分录吗?

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齐红老师 解答 2021-08-25 10:45

 你好    是的。 也是这样挂 。 你们本身这样转出去 就是抽逃资金了  

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快账用户6321 追问 2021-08-25 10:50

那其他应收就一直挂在那吗

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齐红老师 解答 2021-08-25 10:53

你好先这样挂着。 然后让股东转入资本进来 去冲

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快账用户6321 追问 2021-08-25 10:59

年底必须冲掉吗?我们股东估计没那么多钱,因为验资都是垫付的

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齐红老师 解答 2021-08-25 11:09

你好 ;   年末要还回来。 不然会涉及个税的 

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相关问题讨论
你好 ;  你们是做说你们转给对方 。    你挂 借其他应收款贷银行存款  
2021-08-25
您好!这个没办法做平的。你只能当做借其他应收款 贷银行存款,先挂着了
2022-07-07
1、个人账户转到新办理的一般户账上 借银行存款200 贷实收资本200 2、这笔钱又转给一家公司(等于是退还借的200万) 借其他应收款 贷银行存款
2020-12-30
你好 做支付时相反的分录  
2020-12-24
你好,你收到作为往来款项处理,计入其他应付款处理,然后支付冲减即可。
2020-12-24
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