你好 可以这么做的,

老师,我们有个合作方给我们一笔钱,但不是一次性汇给我们,分开每月汇一笔,还签订了协议这笔钱以后可以转预付款,也可以转股权,如果这些都没有的话,到期我们就要归还这笔钱给他们。现在他们每个月回过来的我记到其他应付款借方去了,但是现在他们购买我们公司东西,要转预收,我可以直接转吗?
老师,有个问题 想请教你一下,就是我们公司法人私人垫付了公司半年房租13万多,没法取得发票,只有收据。可不可以先挂到其他应付款,再转实收资本,但后续每个月的房租都没法取得发票,不可能每次都来 转资本,因为是几个股东,不转资本,他就想来报销这笔钱,怎么弄比较好一点。谢谢
老师,我们公司领导个人账户和公司账户有往来款。 账上现在她个人挂着其他应收款一大笔数额 她收到这些钱也都付出去了(居间费等)钱都付出去了 现在领导让我处理她这个其他应收款,怎么处理呢? 有发票可以平账,冲减其他应收款 没有发票呢,我怎么处理
老师因为法人有时候就会先垫付钱,买些东西为公司,可不可以我用对公给他个人账户转一笔钱挂往来款,她每次买东西就冲减其他应收款呢??
老师,我们是外贸公司,在国外购买木炭,是向个人购买的,因为在边境,对方会来到中国,因公司没钱,由法人私卡先垫款给了对方,在付应付账款时,我可不可以直接做凭证:借:应付账款—国外公司 贷:其他应付款-法人
去年做的长期待摊费用,今年该怎样做会计分录
老师,车辆财产保险合同是不是买车的全家的金额啊
你好老师,咨询一下,个体查账征收,开普通发票101元,收入分录是,借,银行101,贷,主营业务收入101 还是借银行101贷主营业务收入100,应交税金1 没有超季度30
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
老师,9个点代开票,需要所有“所有税费”费用多少
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
我们是七月末成立的,他刻公章啥的都没报销呢。说八月末一起报销,等月末她给我发票,我可以给他个人转一笔往来款,一笔笔记入相关费用,冲减其他应收吗?这种已经发生的可以吗
你好 可以 转给他个人 每笔五万以内
老师那他发票日期是七月份,我给他报销在八月末,我记账时间写哪个呀
你好 做到八月份就可以
就是我用对公转他个人账号那天呗
你好 可以的 可以的