你好 可以确认收入 或者退回货款
老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款,但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账,是用其他应付款的贷方做平吗?
老师,你好!我们的一家公司,对方并没有要求我们开票,但是对方用对公账号打款到我公司对公账号,我之前挂在应收帐款贷方,现在确认不需要给对方开票,请问一下,该怎么销账!谢谢
老师麻烦问一下 我们对公账户应收账款贷方有余额 是之前挂的账目,现在可以做不开票收入平账吗?还是必须要开发票
公司注销时。之前挂在应付账款借方的无票支出,如何处理?还有16年挂在应收账款贷方余额,能在注销时当月按照未开票收入确认收入吗?还是说必须要把未开票收入确认到16年才可以?
老师好,想问一下我们之前收到货后做了应付账款暂估入账,但是现在对方未开发票,也不要货款了,我应该怎么把账调平啊
微小企业所得税却按25%交,原因
董孝彬老师,那我发的模块对不对
你好老师,请问我申报注册资本印花税他提示只能按年申报怎么回事
老师,您好! 请问,洗浴行业,抖音平台卖门票等收入,我怎么入账,分录怎么写? 银行流水与快手平台的金额是混在一起的!
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
是必须要给对方开发票吗?还是不开票收入也可以
你好 可以做无票收入
借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 -销项税费 这样对吗
你好 可以 这样写的呢