你好 ; 那意思 甲方只是给你发了 49万 还有 51万要支付给你的 是吗

运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
嗯!是这样的。甲方支付了49万元的实发工资。1万元的个人所得税工人自己承担,但是有我们公司申报缴纳了
你好 借应交税费-应交个人所得税 1万贷银行存款 1万 ; 借应收账款100万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借应付职工薪酬-工资 49万贷应收账款 49万
这个1万元的个人所得税直接计入借方吗?那就一直在应交税费里是负数金额了?不需要计入营业外支出或者管理费用吗?
你好 你缴纳的直接做 ; 后面 在工资发放的时候 你自己 注意扣回来哈
这个相当于甲方已经给扣回来了,工人已经自己承担了。只是这个1万元还在应收账款里。
你好 你甲方实际只发了49万的话 那这个49万实际是实发工资的哇
嗯!所以我问一下我申报缴纳的这个1万元个人所得税应该怎么做账?这个已经从工人手里扣回来了。在甲方的应收账款里没下账
你好 那这个个税本身是你 员工产生的 ; 你工资 是只发了 49万给员工 ; 那你们这个员工本身工资是多少
应发工资50万,扣除个人所得税1万,甲方实际发放49万
那你就做借应付职工薪酬50贷应交个税1万,应收帐款49万
好的。这个工资是工地上的工人工资。我直接借记工程施工50万,贷记应交个人所得税1万,应收账款49万。我申报缴纳个人所得税时就是借应交个人所得税1万,贷记银行存款1万。对吗?
你好 ; 这个不是你雇员吗 。是公司以外的工人 开票给你们了吗
老师您好!这些工人就是建筑工地用的季节工,临时工。我们做了工资表,甲方代付了工资
你好 ; 但是这个临时工就得有发票给你们。 你们代扣代缴个税的; 如果不是雇员 就这样来挂 借记工程施工50万,贷记应交个人所得税1万,应收账款49万
这些工人不给我们提供发票,工资表就是成本。甲方代付工资
你好 ; 那你到时汇算要调整处理。 只有雇员可以直接用工资表来处理
啊?农民工工资不能用工资表入账吗?这是实实在在的工资啊!我们和这些零时工也有临时用工合同。
你好 临时工要有发票的。 不是公司 的雇员 不能 只能用工资表的。 要有发票的。 这个你应该是知道的。企业所得税 成本费用要有合理票据的