你好 ; 实际中是可以的。 收什么发票不重要。 重点是据实开票给你们。

钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
以前计提折旧了。 现在调账 借:累计折旧140 贷:以前年度损益调整140 借:以前年度损益调整140 贷:利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
单价和数量,都有好多位小数点,这是正常的吗,税务会查吗
找答疑的郭老师,谢谢
销售的产品是布,开出的票,单价和数量系统有好多位小数点,这是正常的吗
老师 出口币制是美元 查的当日美元汇率是6.9695 我们开具发票备注汇率时写“汇率:6.9695” 直接这样写就行吗
税法上固定资产是否要计提残值
你好,老师 公司电线电杆迁移 费用26000 要怎么计入什么科目
哦,是我们开票给对方,可以就行,谢谢老师
你好 ; 是的; 据实开票就行了。
还有个问题,老师,就是我们18年卖了一台挖掘机,然后19年开了发票,但是把数量1台开够了,但是金额没有开够,现在还要开票,那数量怎么办呀
你好 ; 那你说你之前开票的开的不对。 去红冲了重新开票 才行的
就是把19年的先冲红,再重新开正确的发票哇
你好是的。这样才对的。不然你开的发票与你实际业务不一致 实际都存在虚开发票了
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你; 尽快处理下