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请问老师,这种福利费,我上月进项给抵扣了,是不是要做进项转出,如果做进项转出,请问分录怎么做,谢谢

请问老师,这种福利费,我上月进项给抵扣了,是不是要做进项转出,如果做进项转出,请问分录怎么做,谢谢
2021-08-26 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-26 12:00

你好,做进项转出, 借 管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项转出

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你好,做进项转出, 借 管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项转出
2021-08-26
你好  那你选择 认证了转出了。  你做 :借管理费用-福利费  248.03 贷进项税转出   248.03     
2021-03-09
同学你好 转出税额分录的凭证后面可以附上采购进项发票的复印件和用于员工福利费的支持文件。
2022-02-10
你好,你的进项和进项转出有余额,是这个意思吗?想要做平这两个还是怎么了?
2024-02-23
借管理费用-福利 贷应交税费-应交增值税 进项转出
2022-07-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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