你好,母公司收取全资子公司的管理费,需要缴纳增值税和所得税
老师您好!请问全资子公司产生的增值税和企业所得税应该怎么交?是各自缴纳还是合并到母公司缴纳?
请问母公司收取全资子公司的管理费需要缴纳增值税和所得税吗?
母子公司利息豁免的税务问题,母公司确认营业外支出,所得税需要纳税调增吗?子公司确认营业外收入,需要缴纳增值税吗?需要开发票吗?
母子对子公司的利息豁免,母公司确认营业外支出,所得税需要纳税调增吗?子公司确认营业外收入,需要缴纳增值税和企业所得税吗?需要取得母公司的增值税普票吗?
贷款给香港子公司,境内母公司收取利息时需要缴纳增值税和企业所得税吗?法规依据是啥
老师,当月没有销项,要不要勾选认证呢?
姐妹们问下,公司有批发零售奢侈品业务,然后销售商品给不是同个行业的公司,也要缴消费税吗
老师公司资产总额是300,实收资本是100,负债200,亏损100,资产只变卖50还负债,胜下的150的负债怎么办 实收资本怎么转出
请问老师,电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗,不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣?
外贸公司销售给国外客户,在国内销售,不出口,可以直接收取外汇吗
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
那子公司这部分费用可以税前扣除吗?
你好 企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。
那这样不是增加整个企业的税收了吗?
你好,相比较于可以抵扣的费用来说,是的
有没有办法可以收取子公司费用又不增加整体税收
你好,可以是一般的费用,不要是企业管理费就是了
就是说可以因为给子公司提供了各项服务,跟其签订合同或协议,明确收费标准,这样子公司可以税前扣除,母公司按收入纳税
你好,不是企业管理费,就可以扣除的