你好,需要填写负数发票信息表,提交税局审批

我这边有一张进项票,已经跨月,金额开错了,且我已经认证抵扣了,现在他们要求退回,我是不是开一个红字信息表给对方就行,这边有进项税额转出就行,那张错的发票要退回吗
跨年发票已经认证了,对方说开错了,要退回,我这边改怎么弄?
去年6月的发票,对方开错了,我也没认证,业务员把发票弄丢了,对方说跨年不能重开了,怎么办
对方开错票,我这边已经勾选认证了,应该怎么处理
老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
抵扣联需要退还给对方吗?进项税额要要转出吗?怎么操作
你好,抵扣联不需要给到对方。不需要做进项税额转出,而是做进项税额负数处理
老师,没太明白呢,我这边已经抵扣了,不需要做进销税额转出?这个进项额负数处理是什么意思?
你好,是的,不需要转出。 你这边申请负数,对方给你开具负数发票,你单位取得进项负数发票,是做进项税额负数处理,而不是进项税额转出处理。
账务处理做个负数是这个意思吧?
你好,是的,是这样的 是进项税额负数
可是已经抵扣了,现在要红冲,进销税不应该要转出吗?
你好。是进项负数,而不是进项税额转出。 进项税额负数,与进项税额转出不是一回事的。 正常的进项发票是进项税额,那负数进项发票就是负数进项税额啊。
去年专票我已经抵扣了进项了,然后现在对方说有问题要重新开,难道我之前抵扣的进项不需要转出
负数发票我知道,这不是两回事
你好,不是进项税额转出,而是进项税额负数。 现在的进项税额负数,就是把之前的进项税额给冲销了啊
所以我报税也不需要做任何处理
你好,比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,实际进项税额按9万填写申报。
好的,感谢了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
不对呀,我是购货方
你好,这个就是购买方的处理,而不是销售方啊 比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,实际进项税额按9万填写申报。