你好,需要填写负数发票信息表,提交税局审批

我这边有一张进项票,已经跨月,金额开错了,且我已经认证抵扣了,现在他们要求退回,我是不是开一个红字信息表给对方就行,这边有进项税额转出就行,那张错的发票要退回吗
跨年发票已经认证了,对方说开错了,要退回,我这边改怎么弄?
去年6月的发票,对方开错了,我也没认证,业务员把发票弄丢了,对方说跨年不能重开了,怎么办
对方开错票,我这边已经勾选认证了,应该怎么处理
购进白酒再销售出去,都需要缴纳什么税,税率多少?
老师,这个公司是做收藏品的,销售纪念币,或者4套人民币,这个没有进项票,这个怎么入账呀,按现在的要求平台收入都要入账 ,没有成本票,人民币也没有成本票呀
开一张货物的增值税发票,里面有个运输费,是不是不能开到一张票上
老师好,员工退休以后是不是只能签劳务合同,没到退休年龄,申报个税只算他现在的工资是不是
税务平台的征纳互动里,具体是在哪里查看呢
老师,个体户的增值税核定税率是多少
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师杜邦分析核心公式怎么计算,管理用财务报表跟常规的财务报表有什么不一样的?
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
抵扣联需要退还给对方吗?进项税额要要转出吗?怎么操作
你好,抵扣联不需要给到对方。不需要做进项税额转出,而是做进项税额负数处理
老师,没太明白呢,我这边已经抵扣了,不需要做进销税额转出?这个进项额负数处理是什么意思?
你好,是的,不需要转出。 你这边申请负数,对方给你开具负数发票,你单位取得进项负数发票,是做进项税额负数处理,而不是进项税额转出处理。
账务处理做个负数是这个意思吧?
你好,是的,是这样的 是进项税额负数
可是已经抵扣了,现在要红冲,进销税不应该要转出吗?
你好。是进项负数,而不是进项税额转出。 进项税额负数,与进项税额转出不是一回事的。 正常的进项发票是进项税额,那负数进项发票就是负数进项税额啊。
去年专票我已经抵扣了进项了,然后现在对方说有问题要重新开,难道我之前抵扣的进项不需要转出
负数发票我知道,这不是两回事
你好,不是进项税额转出,而是进项税额负数。 现在的进项税额负数,就是把之前的进项税额给冲销了啊
所以我报税也不需要做任何处理
你好,比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,实际进项税额按9万填写申报。
好的,感谢了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
不对呀,我是购货方
你好,这个就是购买方的处理,而不是销售方啊 比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,实际进项税额按9万填写申报。