你好,需要填写负数发票信息表,提交税局审批
我这边有一张进项票,已经跨月,金额开错了,且我已经认证抵扣了,现在他们要求退回,我是不是开一个红字信息表给对方就行,这边有进项税额转出就行,那张错的发票要退回吗
跨年发票已经认证了,对方说开错了,要退回,我这边改怎么弄?
去年6月的发票,对方开错了,我也没认证,业务员把发票弄丢了,对方说跨年不能重开了,怎么办
对方开错票,我这边已经勾选认证了,应该怎么处理
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
抵扣联需要退还给对方吗?进项税额要要转出吗?怎么操作
你好,抵扣联不需要给到对方。不需要做进项税额转出,而是做进项税额负数处理
老师,没太明白呢,我这边已经抵扣了,不需要做进销税额转出?这个进项额负数处理是什么意思?
你好,是的,不需要转出。 你这边申请负数,对方给你开具负数发票,你单位取得进项负数发票,是做进项税额负数处理,而不是进项税额转出处理。
账务处理做个负数是这个意思吧?
你好,是的,是这样的 是进项税额负数
可是已经抵扣了,现在要红冲,进销税不应该要转出吗?
你好。是进项负数,而不是进项税额转出。 进项税额负数,与进项税额转出不是一回事的。 正常的进项发票是进项税额,那负数进项发票就是负数进项税额啊。
去年专票我已经抵扣了进项了,然后现在对方说有问题要重新开,难道我之前抵扣的进项不需要转出
负数发票我知道,这不是两回事
你好,不是进项税额转出,而是进项税额负数。 现在的进项税额负数,就是把之前的进项税额给冲销了啊
所以我报税也不需要做任何处理
你好,比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,实际进项税额按9万填写申报。
好的,感谢了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
不对呀,我是购货方
你好,这个就是购买方的处理,而不是销售方啊 比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,实际进项税额按9万填写申报。