你好,这个是自建房屋的吗?
新建企业收到对方给开票建筑服务,工程款应该怎么级科目?
你好 建筑企业收到对方的工程款发票 应该分录怎么写?
建筑企业总包,收到建筑服务*工程款发票,应计工程施工-合同成本下的什么明细科目
政府招标(甲方),乙方中标,其中中标项目中有一部分的工程建筑服务项目,由乙方委托丙方施工建造,乙方付款给丙方,丙方给乙方开具工程建筑服务发票。1、请问乙方收到丙方的发票后怎么做账务处理?(乙方是制造业,主营业务是生产和销售农业机械产品)2、请问这个工程建筑服务乙方应该怎样给甲方开发票,应该怎么就这项服务确认收入。
收到对方开给我们公司的建筑服务*工程款发票,怎么做分录
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
材料还有人工费都包括里面了,都是开的工程款。建的仓库和厂房。这个怎么记
借在建工程分包款贷银行存款。
仓库和厂房不用分开吗?随后转固怎么转呢
对方给你开的发票你能分开吗?能分开肯定是分开最好。
对方给你出了竣工验收之后在转
现在就直接记分包款就行了?
银行存款是分还多次转的帐,这次一次性开票100多万,我按银行账单记账怎么记呢?摘要都是材料款。
你好 对方给你开的材料款吗
都是开的工程款,但银行打款明细是材料款
直接写分包款 或者写厂房 仓库
转材料款的时候怎么记账呢?
根据你的发票来做些分包款,或者是厂房或者是房屋不写材料费。
发生材料费就借:在建工程-仓库厂房。金额,贷:银行存款 金额 是吗?
你好 是的 是这么做的
对方给出了竣工验收再转固,那金额和我记得在建工程金额一样吗?不一样怎么办?
你好什么原因不一致?
我不知道一致不一致,我问你验收竣工的金额和我做的在建工程的金额肯定一样吗?不然转固在建工程有余额或者不够怎么办
老师,分包款最后的竣工验收金额肯定和我记帐的在建工程金额一样吗?不一样怎么办?
一致的,如果对方是发票开晚了,你可以暂估。
借固定资产-厂房仓库(暂估金额是在建工程的总额吗?)贷在建工程。在建工程余额就是0了?
借在建工程、房屋贷、应付账款暂估借固定资产贷在建工程,你那样做的话,你的在建工程应该是个负数。