同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
老师,如果以前月份的原材料未收到发票暂估入账,月末已经按照暂估金额结转产成品成本。后面月份收到发票后,之前的产品成本需要调整吗?如果调整,分录怎么写?
老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
老师好,去年12月份商品没买,是按之前的买价暂估成本,已结转营业成本,可是这个月商品降价了,实际购买的费用与暂估的不一致,现在怎么做账?先冲减去年的暂估,已结转的成本也要冲减?如果暂估和发票价格一样,是否只是冲减暂估,已结转的成本不用再冲减?
老师你好,前几月做了暂估入库并结转了成本,本月收到了发票,先冲红了暂估,还冲了当时对应结转的成本,又在本月入库后重新又做了成本结转。这样做可以不
请问老师,液压油开票的时候选择哪一类
你好,请教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做项目,现在B说项目都亏了,我们要去查账,这个要怎么查呀?有什么思路吗?A没有具体的账,可能有部分资料而已。谢谢
老师好,如何批量把单元格里面的逗号换成 换行符?
已抵扣的税额跟票面金额有出入,入账可以根据有效抵扣税额金额吗,这个有效抵扣税额一般什么情况下会产生偏差
老师,商场里面的进货,品种很多,在入库的时候也要一样一样录明细吗?包括数量、单价、金额
我们是温泉水乐园,小规模,我们有大部分都是无票收入,有一小部分是开票收入,我计提增值税税金是按3%计提税金还是1%?开票收入票面是1%
工商注册资本增资 原股东比例不变 用做股权转让吗
老师您好,个体户不报关要视同内销,那找货代买单报关的也是视同内销吗?会计分录怎么做,谢谢!
老师你好,给新员工7月份发了工资,但是一直没有报个税,这个应该怎么办
37000的零星工程可以做管理费用修理费吗 大概就是哪里要漏 补一下挖一下
老师,是先进先出法
老师,是学堂兴隆商贸6月份的第24笔业务,看了半天没看懂
同学你好,如果是先进先出法,也应该考虑后面冲红暂估部分金额的。
老师,之前暂估的成本和后面取的发票的成本差额调整了,这一步是最后结转销售成本
同学你好,这样的话,最后结转成本,你理解的就对了。
意思是这种情况不用管后面冲暂估和取的发票的成本对吗老师
同学你好,对的,你理解正确。
老师,那样结转销售成本不会有误差吗,暂估和实际的数量一样,单价不一样,
老师,是不是之前暂估和后面取的发票之间的成本差额已经调整了,最后结转销售成本的时候就不用管,对吗老师,我是新手,理解的慢,老师理解一下
同学你好,你说的后面取的发票的成本差额调整了,一般情况下,就没有影响了。如果来的发票,其中一部分卖掉了,成本差额只调整了卖出的那一部分的话,再卖出去另外一部分,这部分结转成本,就应该按发票上的单价了。。
嗯嗯,谢谢老师,辛苦,五星好评
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。