同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
老师,如果以前月份的原材料未收到发票暂估入账,月末已经按照暂估金额结转产成品成本。后面月份收到发票后,之前的产品成本需要调整吗?如果调整,分录怎么写?
老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
老师好,去年12月份商品没买,是按之前的买价暂估成本,已结转营业成本,可是这个月商品降价了,实际购买的费用与暂估的不一致,现在怎么做账?先冲减去年的暂估,已结转的成本也要冲减?如果暂估和发票价格一样,是否只是冲减暂估,已结转的成本不用再冲减?
老师你好,前几月做了暂估入库并结转了成本,本月收到了发票,先冲红了暂估,还冲了当时对应结转的成本,又在本月入库后重新又做了成本结转。这样做可以不
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,是先进先出法
老师,是学堂兴隆商贸6月份的第24笔业务,看了半天没看懂
同学你好,如果是先进先出法,也应该考虑后面冲红暂估部分金额的。
老师,之前暂估的成本和后面取的发票的成本差额调整了,这一步是最后结转销售成本
同学你好,这样的话,最后结转成本,你理解的就对了。
意思是这种情况不用管后面冲暂估和取的发票的成本对吗老师
同学你好,对的,你理解正确。
老师,那样结转销售成本不会有误差吗,暂估和实际的数量一样,单价不一样,
老师,是不是之前暂估和后面取的发票之间的成本差额已经调整了,最后结转销售成本的时候就不用管,对吗老师,我是新手,理解的慢,老师理解一下
同学你好,你说的后面取的发票的成本差额调整了,一般情况下,就没有影响了。如果来的发票,其中一部分卖掉了,成本差额只调整了卖出的那一部分的话,再卖出去另外一部分,这部分结转成本,就应该按发票上的单价了。。
嗯嗯,谢谢老师,辛苦,五星好评
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。