同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
老师,如果以前月份的原材料未收到发票暂估入账,月末已经按照暂估金额结转产成品成本。后面月份收到发票后,之前的产品成本需要调整吗?如果调整,分录怎么写?
老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
老师好,去年12月份商品没买,是按之前的买价暂估成本,已结转营业成本,可是这个月商品降价了,实际购买的费用与暂估的不一致,现在怎么做账?先冲减去年的暂估,已结转的成本也要冲减?如果暂估和发票价格一样,是否只是冲减暂估,已结转的成本不用再冲减?
老师你好,前几月做了暂估入库并结转了成本,本月收到了发票,先冲红了暂估,还冲了当时对应结转的成本,又在本月入库后重新又做了成本结转。这样做可以不
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
老师,6月工资计提4000,员工迟到扣款200,7月发放3800工资如何做账?
老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理?
老师,是先进先出法
老师,是学堂兴隆商贸6月份的第24笔业务,看了半天没看懂
同学你好,如果是先进先出法,也应该考虑后面冲红暂估部分金额的。
老师,之前暂估的成本和后面取的发票的成本差额调整了,这一步是最后结转销售成本
同学你好,这样的话,最后结转成本,你理解的就对了。
意思是这种情况不用管后面冲暂估和取的发票的成本对吗老师
同学你好,对的,你理解正确。
老师,那样结转销售成本不会有误差吗,暂估和实际的数量一样,单价不一样,
老师,是不是之前暂估和后面取的发票之间的成本差额已经调整了,最后结转销售成本的时候就不用管,对吗老师,我是新手,理解的慢,老师理解一下
同学你好,你说的后面取的发票的成本差额调整了,一般情况下,就没有影响了。如果来的发票,其中一部分卖掉了,成本差额只调整了卖出的那一部分的话,再卖出去另外一部分,这部分结转成本,就应该按发票上的单价了。。
嗯嗯,谢谢老师,辛苦,五星好评
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。