你好,已经跨年了,需要按月分摊,五月份摊销可以,因为你从五月份开始有租赁费。
老师,您好!2018.7-2019.7,2019.7-2020.07年份的服务费,在20年一起支付的款项并收到发票,还需要摊销吗?需纳税调增吗?是发票开在哪个月就做哪个月的费用吗?年费75000元/年
公司请人建设网站,1月份支付了7万且收到票,当时不知道有尾款就做了会计分录,借长期待摊费用7万,待银存7万。分三年摊销,2月份开始每个月摊销时做 借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用。5月份又支付了尾款3万且收到票,请问从5月份开始具体会计分录应该怎么调整?这个尾款的3万是从5月份开始摊销吗?分录越详细越好谢谢!
使用其他公司的系统,缴纳服务费几万,需不需要做摊销?如果本应该在5月份缴纳且在5月做摊销,到8月份才支付服务费,合同是支付的21年5月至22年5月的服务费,是8月开始摊销吗?还是8月摊销之前月份的?
提问:我们单位现在筹建期的支出都在开办费中核算,12月份开始公司就有收入了,是不是就可以开始摊销这个开办费了?摊销时,账务上是一次摊销进相关费用或者成本,但是1月份申报所得税的时候是不是要按照规定按照5年分摊 的金额申报应纳税所得额
之前的预付摊销完了,但是这种费用还会继续产生,应该继续按照原值金额摊销吗?比如2021年12月预付了物业费12000元,2021年每个月摊销1000元,2022年依然会有物业费存在,只是到了2022年5月才需要实际支付,这种情况2022年1月应该怎么做会计分录呢?
应付账款借方余额20万,负债总额40万,重分类到预付账款借方,资产总额增加,那负债总额应该多少?
公司注册资本金1000万,现在实交10万,要减到50万,需要交税吗,股东和比例不变
老师给老板提供的半年数据报表是以实际收到支出的数据还是应收应付的数据来体现以及怎么核算利润率,谢谢
您好老师,我们公司开票额度不够了,申请额度时,是选长期还是短期合适?
老师麻烦问一下,一个财务怎么控制公司的合规呢?
老师,我刚接手一家公司的账,本身就是个商贸企业,前会计计提应付职工薪酬借方用了生产成本,导致现在生产成本余额挂的很大,这怎么调一下
老师我们租赁别人的房屋,再转租出去都需要交什么税呀
会算清缴在税务局里面哪里能看到
请问老师,销售产品时包装盒也收费了,怎么开发票
一般纳税人注销都需要做什么
您看错了吧,没有跨年。主要问题是我8月份支付的5月份开始的服务费,这种情况我是要补上之前的是吗?
二二年五月份了,还没跨年吗?
截止到今年十二月份,从明年一月份开始,就是已经跨年啦。
老师 我问的重点在于我这个2021年8月份支付的21年5月份到22年5月份的服务费,是从8月份开始摊销一个月的还是补上5月份到8月份的费用?
你好 补5-8月份的合计的
嗯嗯 好的 谢谢
不用客气 工作愉快