你好,这个是做福利费里面的福利费,是按照工资的百分之十四抵扣所得税,这个人需要交个税。

销项税额五万,用了待认证4万,未交增值税借方留抵余额2万,最后留抵1万,怎么结转增值税和转出未交增值税,让未交增值税借方余额为1万
免税行业要求进项税做转出,请问已经折旧完毕的固定资产进项税部分怎么处理
老师停车场是交城镇土地使用税还是房产税呢?
老师,公司注册时是认缴,现在法人出资了一部分,需要做验资么?
公司贷款一年整还款怎么写分录
老师好,在用的财务软件中没有“研发支出劳务费"这个科目,请问可以在损益大类中自己新增设置吗?
老师,企业所得税应纳税所得额怎么算?
请问老师电子税务局收到缴纳税费信用降级提醒,怎么处理呢
老师您好 ,小规模纳税人,11月10日变更一般纳税人。选择次月生效。纳税申报时10月和11月增值税还是按小规模征收吗,12月是一般纳税人了对申报会有影响吗
老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入
公司先抵扣税之后再奖励给员工吗?可以不抵扣吗?
奖励员工20000现金,他消费的发票可以用来抵扣吗?比如说旅游
增值税不能抵扣 你做福利费的 汇算清缴有扣除比例 可以,但发票开给你企业
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。