齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,是的,是这样的 1,是发票跨月发生错误 2,货物发生销售退回了
那老师,假如是货物退回一半,没退完呢,发票咋子处理
你好,需要全部红冲,然后根据实际销售货物情况开具销售货物的发票。
好的,老师开具增值税电子普通发票是直接发电子版的票给对方吗?
你好,是的,是这样的
实际工作中,企业每个月纳税申报,如何将开票系统销项税额导入纳税系统
是直接填写数据,还是可以从开票系统直接导入呢,如果是直接导入,具体是怎么操作的步骤
你好,需要看你当地税局的操作方式 有填写数据,也有通过软件导入的 如果是导入的 ,打开申报软件,同时打开开票系统,然后在申报软件里面有销项信息导入,按这个操作就是了
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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那老师,假如是货物退回一半,没退完呢,发票咋子处理
你好,需要全部红冲,然后根据实际销售货物情况开具销售货物的发票。
好的,老师开具增值税电子普通发票是直接发电子版的票给对方吗?
你好,是的,是这样的
实际工作中,企业每个月纳税申报,如何将开票系统销项税额导入纳税系统
是直接填写数据,还是可以从开票系统直接导入呢,如果是直接导入,具体是怎么操作的步骤
你好,需要看你当地税局的操作方式 有填写数据,也有通过软件导入的 如果是导入的 ,打开申报软件,同时打开开票系统,然后在申报软件里面有销项信息导入,按这个操作就是了
好的,谢谢老师
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