你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外

老师,是不是我们发票开的应税劳务名称客户打款过来最好一样?比如我们发票开:国际代理运费,客户网银打款备注运费,货款,往来,代理费……都可以?
老师,我们与客户互相有往来,都是国际代理运费,业务是一样的,运费可以相互抵扣吗?如果一方多的话差价部分开票可以吗?
老师,请教一下,假如甲乙两个公司,有业务往来。互相即是客户也是供应商的关系。那他俩可以不开发票。货款或者加工费互抵。这样违法吗?
老师你好,公司为一般人,我们财务袁梅有运费这个运费对方,可以给开增值税票吗?向税务局代开的,假如是3000吨,每吨10元3万块钱 拉运费的人可以上税务局代开增值税发票吗?还是只能开普通发票? 如果可以开增值税票,我们可以进行抵扣吗?
老师您好,有个问题想请教下,我们和客户签的是货运代理合同,开给客户的发票是6%的经济代理服务专票;同时我们和供应商签的是货物运输合同,对方开给我们的是9%的运输专票,那这部分9%的专票可以抵扣吗?每个老师都说法不一 有没有专业的税法老师解答一下,十分感谢!!
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税?
老师,工会经费可以不计提吗
老师,这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账,因为跨年 分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样可以吗?
老师我们是生产出口业务,税负=毛利率*13%税率吗? 我们应该控制在税负多少?
老师,电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀?
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
单位是一家门诊部,原先有家药商,提供试剂本单位正常结算,但试剂相应仪器免费本单位使用,说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位,那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录,没有入账,外单位查仪器要发票等凭证啥办?
老师,公司这个月停产,没有生产产品,那设备折旧怎么做账。
报销3686.44元,发票是3686.04元,差4毛钱没事吧
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
不是抵扣税款,如:我们欠客户1000,客户欠我们1100,那客户开100元发票,我们付100元可以吗?就是往来款相互抵扣
你好,那样也是可以的
就差额部分开票,付差额部分,账也做差额部分咯
你好,是全额去开具发票的
发票各自开,金额各自付,那就不能抵运费吗?
全额去开具发票的才可以抵扣
发票全额开,金额按差额付?
发票全额开, 一般纳税人取得专票可以抵扣
老师,分录是这样做吗?
你好,对的,你的理解是对的
老师,为什么要全额开具发票?
因为不符合差额计税的条件
差额计税是分行业的是吗?我们这样的国际运输代理公司不适用是吗?
差额计税是分行业的,国际运输代理不适合