你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外
老师,是不是我们发票开的应税劳务名称客户打款过来最好一样?比如我们发票开:国际代理运费,客户网银打款备注运费,货款,往来,代理费……都可以?
老师,我们与客户互相有往来,都是国际代理运费,业务是一样的,运费可以相互抵扣吗?如果一方多的话差价部分开票可以吗?
老师,例如其他应收款A科目余额有十万元,但是这十万元由各种货款、各种不一样的费用(例如差旅费、运费、搬运费等)组成; 另外其他应付款A科目余额15万元,这个余额也是由各种应付的金额组成的,请问他们可以互相冲抵金额吗? 例如对于A公司来说他欠我们公司很多货款、差旅费、运输费等;但是我们也欠A公司部分货款、押金、货款等;
老师,请教一下,假如甲乙两个公司,有业务往来。互相即是客户也是供应商的关系。那他俩可以不开发票。货款或者加工费互抵。这样违法吗?
老师你好,公司为一般人,我们财务袁梅有运费这个运费对方,可以给开增值税票吗?向税务局代开的,假如是3000吨,每吨10元3万块钱 拉运费的人可以上税务局代开增值税发票吗?还是只能开普通发票? 如果可以开增值税票,我们可以进行抵扣吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
不是抵扣税款,如:我们欠客户1000,客户欠我们1100,那客户开100元发票,我们付100元可以吗?就是往来款相互抵扣
你好,那样也是可以的
就差额部分开票,付差额部分,账也做差额部分咯
你好,是全额去开具发票的
发票各自开,金额各自付,那就不能抵运费吗?
全额去开具发票的才可以抵扣
发票全额开,金额按差额付?
发票全额开, 一般纳税人取得专票可以抵扣
老师,分录是这样做吗?
你好,对的,你的理解是对的
老师,为什么要全额开具发票?
因为不符合差额计税的条件
差额计税是分行业的是吗?我们这样的国际运输代理公司不适用是吗?
差额计税是分行业的,国际运输代理不适合