你好,你们单位没有开发票的,用你的银行回单来做。
请问老师,我公司有一台二手汽车托二手车行出售,那我公司凭什么凭证入账?应该怎么做账务处理。
老师,我公司有一台旧车,现要出售给一个二手车商(个人)没有公司,请问我应该需要做什么?账面才能处理明白
请问本公司外贸企业,购进一台二手车,取得二手车销售统一发票,并出口该辆汽车,但是不退税了,该怎么做账
老师,公司从个人买的二手车,里面凭证二手车销售统一发票,以及二手车公司的服务费,拍照办理只有一个微信付款单。。这种情况怎么处理
你好!老师麻烦问一下我们公司采购了一台二手车50万元,怎么入账做凭证。
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
款项不是通过银行的
你好,给你们的现金骂,你手里有哪些原始凭证?
有1张二手车行开给买方的发票复印件,这个可以入账吗?
你好,可以拿来做账的。
怎么做账务处理
借固定资产清理累计折旧贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。