应交税费这个科目它不允许出现负数余额,所以把它重分类到了其他流动资产。
请问资产负债表的填写会计余额表应交税费部分可以填在其他流动资产吗?我看到有人把应付增值税的进项-销项填在了其他流动资产,应交个税填在了应交税费,这样子也是可以的吗?应交税费科目余额在借方,填负数金额在应交税费栏是对的吗?
填起初余额表,资产负债表应交税费都在借方,,那最后怎么变成其他流动资产 了呢
财务报表应交税费重新分类,填写在其他流动资产里,只把期末余额填写在其他流动资产里面,那么起初的应交税费金额需要填写吗
请问月末应交税费-未交增值税是借方余额、生成资产负债表就会把这个余额体现在其他流动资产那儿吗?
老师好,资产负债表中应交税费借方余额为什么填在其他非流动资产项目呢,它是短期的,不应该填在流动资产项目吗?
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀