借固定资产清理累计折旧贷固定资产, 借应收账款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
借:管理费用 贷:累计折旧 老师我固定资产折旧做了这样的分录,但是报表不平说没结转,请问怎么结转
老师,发生了一笔固定资产,钱付了,发票还没有收到,该怎么做分录
老师,我问一下处理固定资产,但是没有收到钱应该怎么做分录,结转的时候分录又是怎么样了
请问老师,我们公司报废了一批固定资产,先转到了固定资产清理科目,但是这批资产今年处置不了,那么固定资产清理科目余额年末的时候怎么处理?是转入营业外支出吗?分录该怎么写?
老师,请问,公司处理了很多东西,不是原材料,又不是固定资产,根本没入账的,这笔收入,我内账应该怎么记分录?收到的钱
老师只要用了以前年度损益调整这个科目就必须更正上年的汇算清缴报表吗
老师好,请问我们单位过节买了一些好烟好茶送礼,这个怎么做账务处理比较好?
老师,我们这个月销项税少,进项税多,我可以少勾选点进项吗?余下的下个月再勾选可以吗?
未分配利润是扣除向股东分配后的利润吗?
老师您好,电子税务局年度财务报表没有推送。我怎么去查找到,谢谢老师
我现在在旅游公司上班,请问老师有旅游业做成本的表格吗?
固定资产汇算清缴时填表进行一次性税前扣除,假如25年汇算清缴一次性税前扣除,那以后怎么纳税调增呢,想在几年内调增都可以吗,比如买车100万,一年调增1万可以吗
老师请 问下,无形资产的摊销,是不是到最后一期摊完余额 为0?
老师,你好,添加办税员用别人的手机号,法人扫脸验证能见到吗
老师你好,请问上月盘点库存加多了5万,有利润,那本月是否应该在盘点库存减回5万?