你好 借管理费用办公费

老师我公司通过银行存款付给工程咨询公司的中标服务费,对方也已开具发票,我应该怎么写分录入账?
老师,你好!我们是建设工程公司,我们收到其他咨询服务*咨询服务的发票,我们是要怎么做分录呢。前面付款没有发票的分录做的是借在建工程贷银存
老师请问我公司的银行回单上有一笔付出去的款 摘要写着技术服务费 应该怎么写分录啊 是借应付账款**公司贷银行存款 还是 借管理费用 贷银行存款丫 ,我们只是付款给对方 还没收到对方的发票
老师你好,我公司是工程技术咨询服务公司,已开普票给对方,收到服务费,会计科目怎么录入呢?
老师我们跟A公司咨询服务,A公司要我们公司先支付20万咨询服务款,但从2023年10月支付的咨询服务费,一直也没有A公司收到咨询服务发票了,当时支付20万时,分录借:预付账款——A公司20万,贷:银行存款——20万。这20万发票对方一直不愿意开,服务都完成100%,但是A公司就是不愿意开着20万的服务费发票给我们公司,请问这个该怎么办呢???要怎么处理才不会有风险呢
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
完整的分录怎么写?要是直接写借管理费用贷银行存款,那么就体现不了付给哪个公司的了呀
你好 银行回单上面有信息的
是有信息,我现在就想知道看到这样的银行回单和下面附的发票要怎么入账?完整的借贷分录怎么写
你好 借管理费用办公费 贷银行
但银行回单上付给对方公司不体现在账上吗?不应该是借管理费用贷其他应付款-某公司,借其他应付款-某公司贷银行存款?这样不就跟银行回单吻合了吗?还是说像这种付款有发票的,直接写借管理费用贷银行存款,不用体现某公司
直接付款可以贷方是银行就可以了
那要是付款了没有收到发票怎么写分录?这样是不是应该体现付给谁的款了?
借管理费用 贷应付账款暂估
老师:是款已付发票未收到
借管理费用贷银行存款。 收到发票在红冲按发票入账。
其实你一点不用纠结,你想通过往来科目过度一下是可以的,这样是方便管理