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老师我公司通过银行存款付给工程咨询公司的中标服务费,对方也已开具发票,我应该怎么写分录入账?

2021-09-03 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-03 16:48

你好 借管理费用办公费

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快账用户5223 追问 2021-09-03 16:50

完整的分录怎么写?要是直接写借管理费用贷银行存款,那么就体现不了付给哪个公司的了呀

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齐红老师 解答 2021-09-03 16:59

你好 银行回单上面有信息的

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快账用户5223 追问 2021-09-03 17:03

是有信息,我现在就想知道看到这样的银行回单和下面附的发票要怎么入账?完整的借贷分录怎么写

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齐红老师 解答 2021-09-03 17:09

你好 借管理费用办公费 贷银行

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快账用户5223 追问 2021-09-03 17:13

但银行回单上付给对方公司不体现在账上吗?不应该是借管理费用贷其他应付款-某公司,借其他应付款-某公司贷银行存款?这样不就跟银行回单吻合了吗?还是说像这种付款有发票的,直接写借管理费用贷银行存款,不用体现某公司

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齐红老师 解答 2021-09-03 17:21

直接付款可以贷方是银行就可以了 

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快账用户5223 追问 2021-09-03 17:57

那要是付款了没有收到发票怎么写分录?这样是不是应该体现付给谁的款了?

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齐红老师 解答 2021-09-03 18:12

借管理费用 贷应付账款暂估

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快账用户5223 追问 2021-09-03 18:13

老师:是款已付发票未收到

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齐红老师 解答 2021-09-03 18:14

借管理费用贷银行存款。 收到发票在红冲按发票入账。

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齐红老师 解答 2021-09-03 18:28

其实你一点不用纠结,你想通过往来科目过度一下是可以的,这样是方便管理 

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