你好 借管理费用办公费

老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好
老师我公司通过银行存款付给工程咨询公司的中标服务费,对方也已开具发票,我应该怎么写分录入账?
老师,你好!我们是建设工程公司,我们收到其他咨询服务*咨询服务的发票,我们是要怎么做分录呢。前面付款没有发票的分录做的是借在建工程贷银存
老师请问我公司的银行回单上有一笔付出去的款 摘要写着技术服务费 应该怎么写分录啊 是借应付账款**公司贷银行存款 还是 借管理费用 贷银行存款丫 ,我们只是付款给对方 还没收到对方的发票
老师你好,我公司是工程技术咨询服务公司,已开普票给对方,收到服务费,会计科目怎么录入呢?
老师早上好,请问一下,我公司上了一个数字化转型软件,对方开信息系统*技术服务费发票,我们公司会计分录:借:无形资产。贷:应付账款。对吗?这个属于无形资产还是固定资产?请老师指点一下,谢谢老师了
#提问#老师我们有4个单位一级企业沃顿分别控股二级企业琪康股份69%、控益邦股份99.5%、控择高股份55%,现在这几家领导要求合并报表,4个企业分别独立核算,其中琪康是生产企业,主要供货给2 个销售公司益邦和择高,老师给分析一下,我应该准备哪些资料,做合并报表呢?主要涉及哪些科目需要调整?给列个步骤或相关建议吧
什么是总账会计,什么是全盘会计?
老师,所有平台报送税务局,(做住宿服务)是不是也要什么?
老师农业账务处理,种植、加工、销售一体的一个农企,种水果、玉米的。这种类型的账务处理好做吗 和其他行业有什么不同吗
土地增值税清算业务中,现金回迁按支付的费用作为企业扣除的开发成本。 如果是实物回迁,该怎么扣除开发成本呢?
老师好!请问我们有一个工地项目,买了600米电缆,价值13万,这是全部做工地材料费还是做固定资产提折旧?
2025.11月付差旅费2000元,付款后银行退汇2000元,如何记
老师,员工工资以什么方式计算是符合标准的,比如说按21.75,本月的实际工作日(例如某月有22个工作日),还是30天(含周六日),哪种计算比较正规
2025.11月付差旅费2000元,付款后银行退汇2000元,如何记账?
完整的分录怎么写?要是直接写借管理费用贷银行存款,那么就体现不了付给哪个公司的了呀
你好 银行回单上面有信息的
是有信息,我现在就想知道看到这样的银行回单和下面附的发票要怎么入账?完整的借贷分录怎么写
你好 借管理费用办公费 贷银行
但银行回单上付给对方公司不体现在账上吗?不应该是借管理费用贷其他应付款-某公司,借其他应付款-某公司贷银行存款?这样不就跟银行回单吻合了吗?还是说像这种付款有发票的,直接写借管理费用贷银行存款,不用体现某公司
直接付款可以贷方是银行就可以了
那要是付款了没有收到发票怎么写分录?这样是不是应该体现付给谁的款了?
借管理费用 贷应付账款暂估
老师:是款已付发票未收到
借管理费用贷银行存款。 收到发票在红冲按发票入账。
其实你一点不用纠结,你想通过往来科目过度一下是可以的,这样是方便管理