都是当月, 那可以先可以确认收入,结转成本的

老师如果3月4号到货,8号付款,收到发票是16号,那这个分录是怎么做的?要做暂估入库吗
先16号预收了钱全部的货款的钱 ,20号 才发货 ,应该怎么做分录
9号预收了全部的货款,14号再发 再发货 ,这两笔 怎么做分录
公司货已经出货给客户的,但是钱还没收回来,已收到全部货款才算入收入,这是对的吗?如果收到货款只收到一半,应该怎么做会计分录?
老师,奶牛场买了一批饲料,1号钱先付货后到、有银行回单跟合同,应该怎么入账呢? 10号验收入库,供货商也给了对应的进项发票(发票日期10号)这个发票又该怎么做账呢?
物业公司给业主开的电费发票税收编码多少
支付车辆购置税怎么做分
老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
老师 分公司不属于小型微利企业吗
代理记账公司移交注意事项,需要移交什么
老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
客户买车,如果厂家直接开终端机动车票给我们,我们在卖给客户,因为挂公户没开票怎么做分录,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
分录应该是怎么样
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 借:银行存款,贷:应收账款