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老师,公司注销,账上有存货,还有借来其他应付款,要怎么处理啊

2021-09-04 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-04 12:03

你好 存货需要按销售 或者报废处理 其他应付款,如果有资金就需要偿还,没有资金偿还就需要转到营业外收入核算 

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快账用户7109 追问 2021-09-04 12:07

我们主营餐饮,那个存货按销售处理的话,算几个点的税啊

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快账用户7109 追问 2021-09-04 12:07

另外转到营业外收入是不是要交增值税啊

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齐红老师 解答 2021-09-04 12:08

你好,如果是一般纳税人,存货按销售处理的话,增值税是按13% 

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快账用户7109 追问 2021-09-04 12:35

如果进项转出呢?因为存货的种类不一样,当时进项的税率也不一样,有13的也有9的

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齐红老师 解答 2021-09-04 14:50

你好,按当时购进的税率,分别做转出处理 

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快账用户7109 追问 2021-09-04 15:22

转出之后的金额是不是可以直接抵债了

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齐红老师 解答 2021-09-04 15:24

你好,是用单位的存货去抵债? 

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快账用户7109 追问 2021-09-04 15:32

对,用这些存货去抵欠款

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齐红老师 解答 2021-09-04 15:38

你好,用这些存货去抵欠款,账务处理是 借 :应付账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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快账用户7109 追问 2021-09-04 15:47

这是视同销售了,这样就不用做进项税转出了吧

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快账用户7109 追问 2021-09-04 15:48

这是按13个点计税吗

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齐红老师 解答 2021-09-04 15:48

你好,这个不是视同销售,就是正常的销售,是做销项税额处理,而不是进项税额转出

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快账用户7109 追问 2021-09-04 16:41

那我们平常是餐费6个点,这个按几个点呢

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齐红老师 解答 2021-09-04 16:42

你好,比如你之前购进是按13%抵扣,现在销售也是按13% 

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快账用户7109 追问 2021-09-04 17:25

分类,按当时进项税率是吧

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齐红老师 解答 2021-09-04 17:28

你好,是的,是这样的 

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你好 存货需要按销售 或者报废处理 其他应付款,如果有资金就需要偿还,没有资金偿还就需要转到营业外收入核算 
2021-09-04
你好,这个是欠谁的钱呢?
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是的,需要把其他应付款支付了
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