你好,元换算成万元时会产生小数点四舍五入,就会造成表格合计不平,调整一下小数点尾数就好了
1.假设W公司在成立时的资产负债表如下所示:单位:亿元资产2负债1所有者权益1其中假设股东以货币资金入股,且负债亦以货币资金形式存在公司在半年期间发生了如下业务:a.W公司因业务需要,向银行借款5千万元b.W公司采购了价值6千万元的固定资产c.为满足生产需要,W公司购买了价值8千万的存货,其中3千万的货款以现结算,余下的货款约定在三个月内进行偿还d.W公司出售了一批价值为4千万的存货,售价为9千万,其中5千万以现金结算,尾款约定在三个月内进行偿还请编制W公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程2.假设W公司出资8千万成立子公司Z公司,其中Z公司初始资产负债表如下所示单位:亿元资产1.2负债0.2所有者权益1公司在经营期间发生如下业务:a.Z公司因业务需要,向银行借款3千万元b.z公司获得利润1千万元请分别编制W公司和公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程
从金蝶软件里引出资产负债表 后期想把资产负债表内数据的以元为单位换算成以万为单位 ex:12536378元 换算成1253.64万元 但在资产负债表的合计里表示不平
1.假设W公司在成立时的资产负债表如下所示:单位:亿元资产2负债1所有者权益1其中假设股东以货币资金入股,且负债亦以货币资金形式存在公司在半年期间发生了如下业务:a.W公司因业务需要,向银行借款5千万元b.W公司采购了价值6千万元的固定资产c.为满足生产需要,W公司购买了价值8千万的存货,其中3千万的货款以现结算,余下的货款约定在三个月内进行偿还d.W公司出售了一批价值为4千万的存货,售价为9千万,其中5千万以现金结算,尾款约定在三个月内进行偿还请编制W公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程2.假设W公司出资8千万成立子公司Z公司,其中Z公司初始资产负债表如下所示单位:亿元资产1.2负债0.2所有者权益1公司在经营期间发生如下业务:a.Z公司因业务需要,向银行借款3千万元b.z公司获得利润1千万元请分别编制W公司和公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程
1.假设W公司在成立时的资产负债表如下所示:单位:亿元资产2负债1所有者权益1其中假设股东以货币资金入股,且负债亦以货币资金形式存在公司在半年期间发生了如下业务:a.W公司因业务需要,向银行借款5千万元b.W公司采购了价值6千万元的固定资产c.为满足生产需要,W公司购买了价值8千万的存货,其中3千万的货款以现结算,余下的货款约定在三个月内进行偿还d.W公司出售了一批价值为4千万的存货,售价为9千万,其中5千万以现金结算,尾款约定在三个月内进行偿还请编制W公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程2.假设W公司出资8千万成立子公司Z公司,其中Z公司初始资产负债表如下所示单位:亿元资产1.2负债0.2所有者权益1公司在经营期间发生如下业务:a.Z公司因业务需要,向银行借款3千万元b.z公司获得利润1千万元请分别编制W公司和公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程
晨光公司2021年销售额为30000万元,销售净利率为8%。股利发放率为净利润的40%,固定资产已经达到饱和状态。公司预测2022年销售额为35000万元,仍按基期股利发放率支付股利,留存收益可以抵冲筹资额。公司2021年资产负债表(简表)如下:要求:(1)预测2022年对外筹资的数额;(2)若已知购买固定资产需要800万元,如何计算?资产负债表(简表)2021年12月31日单位:晨光公司单位:万元资产金额货币资金600应收账款(净额)4500存货5100固定资产(净额)6900长期投资3000无形资产2500资产合计22600负债及股东权益金额应收票据1500应付票据3000长期负债2500股本15000留存收益600负债及权益合计22600
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库