你好,待摊销费用因为门店取缔,未完成摊销的部分,需要一次性摊销完 借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用

老师,长期待摊费用从什么时间开始摊销,时间多久?如果是收取的酒店管理费,但酒店还没有建好未投入使用,是否暂不做摊销处理
待摊销费用因为门店取缔未完成摊销的部分如何做账?
老师你好,因店铺持续亏损,老板决定停业,关闭店铺,帐铺未摊销完的长期待摊费用分录怎做处理?
12月的待摊费用忘记摊销了,现在做1月份的账,应该如何做账,分录怎么写
公司租赁场地装修未完工,1月取得部分发票,应入账借:预付 贷:银存,等3月完工一起进长期待摊再摊销;但1月取得发票时我实际入账了借:长期待摊、进项 贷:银存,且进项已经勾选认证申报了,现在要怎么调整账务和如何进行摊销
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?