同学你好 借银行 借费用科目 贷应收票据
请问老师,工人工资由甲方代发,我们的账务处理是不是,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,并且给工人按工资薪金申报个人所得税?
老师好,麻烦咨询一下:我给国外检测机构代扣代缴的增值税 是可以抵扣的是吧!比如说我税单上的金额总计1500,那么我可抵扣的税额是1500,还是1500*(1+6%)*6%
老师我红冲发票过后发现金额错了多冲了3元要怎么办
发票入账是什么意思啊
小规模纳税人,销售自己公司的土地,怎么缴纳增值税
老师,个人所得税年度申报需要注意哪些? 专项附加扣除金额和条件能说一下吗?
老师,保险公司我看税率有开六个点和一个点的,是母公司合并分公司一起做的账,是外账,那怎么报税呢
单位车棚换彩钢瓦 花了13600元(含税1122.94元)怎么入账
我们挂靠方,合员金额是6522069,现在被挂靠方允许我们最多抵7%,那就是418848.47,现在人工占比20%,就是37992.64,现在就剩5217655.24,现在我按主材,麻料片石砼一起2836691.54,假如开13%专票可以抵326345,专业分包1076740.98,9%就是88905.22,机械857020.51,3%就是24961.76,利下就是费用及利润,总进项就是478204.66,那这个金额比7%大,那怎么弄,我们是跨地经营的
收到港杂费发票是免税的可以吗?
老师 这个应收票据明细是 电子银行承兑汇票 后面不显示该公司的名称 可以把
这个最好是有名称的哦
老师 背书给别人的时候 需要写分录那
借应收账款 贷应付票据
你们收到汇票就贷应收票据
我收到票据就是 借 应收账款 贷 应付票据 我在背书给别人的时候 不需要作任何处理吧
你收到的时候应该是 借应付票据 贷应收账款
不对吧 我收到票据 应该是 借 应收票据 贷 应收账款 后期在背书的时候 对方给我转款的时候把应收票据冲了
是的 借借方科目 贷应收票据 你收到的时候是借应收票据贷应收账款 你们开出去的汇票是 借应付账款 贷应付票据 这样
老师 是不是写错了 收到票据 借 应收票据 贷 应收账款 背书出去 不需要作处理吧 因为对方只扣一个手续费把剩下的钱给我转来 借 银行 借 财务费用 贷 应收票据 这样不就行了吗 如果是付货款 那就是 借 应付账款 贷 应收票据 收到供货商开发票 借 工程施工 贷应付账款 应该是这样 需要分情况
背书出去也要做分录的 就是你上面的分录 下面的分录也是对的
背书出去 写什么分录 ?我是背书出去 收到款后我才写的分录
就是你上面收到钱的分录
老师背书出去 分录就是收到钱的哪个分录 是吧 那我刚才写的都对
嗯 你上面的分录都对