你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目

请问老师,中秋发的福利怎么做账,还有如果以工会名义发的福利又如何做账
中秋福利的发票如何开具
发放中秋福利应该如何做账?
单位中秋节发放福利费用2130应该怎么写分录呢
中秋现金福利费做账要先计提再发放吗
公司购买房产按照几年摊销 可以抵扣多少的增值税
老师,比如固定资产500万以下,企业所得税上一次性扣除了,做账上我应该怎么做呢?麻烦老师给整理一个完整的分录
老师请问一下租赁发票,小规模是5%,一般纳税人是9%嘛,现在小规模都是1%啊,现在
我9月账做账发现第二季度的印花税及企业所得税没有缴纳没有计提,然后10月发现做在了9月账补计提,当时缴纳发现有滞纳金,计提没有计提这笔滞纳金30.92+40.02元,怎么平账
给公司法人转账,备注借款,这是哪个总账科目
老师,我们是建筑安装公司,承接的设备维修的活,对方让我们开13%税率的劳务费发票,这个可以吗?
老师你好,股东和法人完成实缴后能不能从公司账户借款用于公司经营,年底归还,还需要满足什么条件吗?
机动车标识发票,是什么车才能开这样的发票?电动车可以开吗
老师,会计档案怎么管理?
固定资产总账比卡片金额大如何调